沒(méi)有辦法 ,可以向稅局反應(yīng)下情況

我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
你好老師我在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不小心把票號(hào)為6的發(fā)票,給拿成票號(hào)為9的發(fā)票給開(kāi)了,現(xiàn)在我把開(kāi)好的發(fā)票給作廢了,可是9號(hào)發(fā)票的紙已經(jīng)沒(méi)有了,開(kāi)票軟件上還有9號(hào)發(fā)票顯示是沒(méi)開(kāi)的,現(xiàn)在我要開(kāi)發(fā)票已經(jīng)沒(méi)有發(fā)票了,9號(hào)發(fā)票是不是隨便寫一個(gè)把他給打印出來(lái),然后作廢處理呢?
老師,我們的客戶已經(jīng)給到對(duì)方了,對(duì)方已經(jīng)簽收了,可是對(duì)方把發(fā)票搞不見(jiàn) 了,現(xiàn)在讓我們重新給他開(kāi)?把之前的作廢,可是作廢我們也要拿票回來(lái)啊?要不對(duì)方說(shuō)沒(méi)有發(fā)票不給付款,咋整?
老師,對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這項(xiàng)業(yè)務(wù)作廢了,他們自己可以開(kāi)紅票嗎?還是我開(kāi)紅票信息表
老師 2022年9月份我們單位開(kāi)的發(fā)票 前幾天業(yè)主那邊退回來(lái)了 說(shuō)的發(fā)票作廢 他們沒(méi)有抵扣的話 我是不是直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了啊?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營(yíng)車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢

