增值稅申報(bào)收入要大于等于消費(fèi)稅申報(bào)收入的

請問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請問為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示“您當(dāng)前存在增值稅,消費(fèi)稅申報(bào)比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票” 提示是2023年4月的 請問老師這要怎么處理?
老師好,想咨詢一下,在一季度更正申報(bào)時(shí)把免稅銷售額更正為1%申報(bào),稅局讓把免稅的發(fā)票沖紅,重新開具1%的普票,于第二季度時(shí)已按稅局意思操作,報(bào)第二季度時(shí),就把重新開具的沖紅發(fā)票+重開的金額沒有申報(bào),現(xiàn)在稅局給出的提示為增值稅消費(fèi)稅申報(bào)比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票,請問應(yīng)該如何處理
老師好:請問一下核定征收的個(gè)體戶領(lǐng)發(fā)票沒有通過,顯示該納稅人存在增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對不符或逾期未申報(bào),不可領(lǐng)用增值稅發(fā)票 ,是什么原因?
您當(dāng)前存在增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對不符或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票。查看詳情 老師 我沒有消費(fèi)稅怎么會(huì)有這個(gè)的啊
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


正常申報(bào)的沒有消費(fèi)稅啊
沒有銷售應(yīng)稅消費(fèi)品 ?
哪些屬于應(yīng)稅消費(fèi)品
香煙、雪茄; 白酒/葡萄酒; 超豪華汽車(單價(jià)≥130萬); 成品油(汽油等); 航空煤油; 貴重首飾及珠寶玉石; 高檔化妝品; 高爾夫球具等
老師,個(gè)體戶開票過來,現(xiàn)在給他付款,這個(gè)個(gè)體戶沒有綁定銀行開戶,款可以付到法人的個(gè)人賬戶里面嗎?
可以付到法人的個(gè)人賬戶里面
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!