你好,這個(gè)你要去找管理員,估計(jì)就是沒有按時(shí)申報(bào)。
老師,我不知道怎么回事,我這次幾個(gè)個(gè)體工商戶買發(fā)票顯示有未申報(bào)增值稅,我是清楚的,一直是核定征收,這個(gè)是什么原因
老師 你好,我想請問 2023年個(gè)體戶的稅收政策,網(wǎng)上說的不超過9萬免稅是指什么?免的是經(jīng)營所得還是增值稅?如果是核定征收,領(lǐng)取的定額發(fā)票還需不需要申報(bào)經(jīng)營所得?如果申請了定額發(fā)票,還可以申請普票嗎? 核定征收,是不是不需要建賬?
老師好:請問一下核定征收的個(gè)體戶領(lǐng)發(fā)票沒有通過,顯示該納稅人存在增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符或逾期未申報(bào),不可領(lǐng)用增值稅發(fā)票 ,是什么原因?
您當(dāng)前存在增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票。查看詳情 老師 我沒有消費(fèi)稅怎么會(huì)有這個(gè)的啊
您當(dāng)前存在增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票 老師你好,所屬期11月份的增值稅今天申報(bào)之后,想開具發(fā)票的,點(diǎn)開界面后,出現(xiàn)這個(gè)提醒了,我也核對(duì)過申報(bào)數(shù)據(jù)了,均無誤,在申報(bào)時(shí)候并沒有顯示比對(duì)未通過,那現(xiàn)在我該怎么辦呢。
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
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核定征收的不用我們不用申報(bào),都是稅務(wù)統(tǒng)一申報(bào)的
你好你說的那個(gè)是定期定額。
那就是定期定額的
你好,這種確實(shí)是不用自己申報(bào)。
這種提示是什么原因?
你好,是什么樣的提示?
顯示該納稅人存在增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符或逾期未申報(bào),不可領(lǐng)用增值稅發(fā)票
你好,這個(gè)你要去找一下稅務(wù)局,看一下具體是什么稅沒有申報(bào),你說的這個(gè)定期定額一般都是增值稅及附加。
好的,謝謝
你好。你不用客氣了。