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Q

客戶需要一張發(fā)票,所以讓我們先開了價(jià)稅合計(jì)8500的票,但是還沒(méi)匯款也沒(méi)發(fā)貨,這個(gè)要怎么做賬呢? 方法一:是按票做賬目 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)977.88 方法二:做預(yù)收款 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:預(yù)收款項(xiàng) 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)977.88 不知道這兩個(gè)方法哪比較好呢?

2023-05-22 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-22 16:38

選擇第二種做法的。l你第二種做法,直接做第2個(gè)就可以的,不要做第一個(gè)了。

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 16:45

那發(fā)貨了,之后要做什么分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 16:49

借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 16:56

借:預(yù)收賬款 7522.12 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄寫不平

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:00

咋不平你寫上金額的

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 17:01

借:預(yù)收賬款 7522.12 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)977.88

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:05

業(yè)務(wù)收入你這個(gè)是含稅的嗎?7522這個(gè)是含稅的還是不含稅的。

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:05

你的增值稅稅率是多少的?

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 17:08

增值稅的稅率是13% 含稅價(jià)是8500,所以我的收入是7522.12

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:10

借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7522.12

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:10

只做這一個(gè)就可以了。

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 17:20

如果按照方法一,是不是要四步驟 1、按票做業(yè)務(wù) 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)977.88 2、當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7522.12 貸:本年利潤(rùn) 7522.12 3、等發(fā)貨了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 XXX 貸:庫(kù)存商品 XXX 4、收錢了 借:銀行存款 8500 貸:應(yīng)收賬款 8500

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 17:23

如果按照方法二要分5個(gè)步驟 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:預(yù)收賬款 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)977.88 2、發(fā)貨了 借:預(yù)收賬款 7522.12 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7522.12 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7522.12 貸:本年利潤(rùn) 7522.12 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤(rùn) XX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 XX 5、收錢了 借:銀行存款 8500 貸:應(yīng)收賬款 8500

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 17:23

是不是兩種方法都可行,只是科目有點(diǎn)區(qū)別?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:27

不可以的,你這樣的話,收入和成本不在一個(gè)月,第一種做法不行,這個(gè)收入和成本都得需要在一個(gè)月才行。

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 17:31

因?yàn)橹暗睦蠋熓墙涛乙雌毕茸鍪杖耄褪堑谝环N方法,但是忘記問(wèn)他后面該怎么做了

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:37

那你看下它的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和收入是不是在一個(gè)月,如果不是在一個(gè)月的話,是一年以內(nèi)的嗎?收入有沒(méi)有小于成本。

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 17:39

這筆業(yè)務(wù)是4月的,但是目前客戶還沒(méi)有轉(zhuǎn)賬,對(duì)于我們還有欠款,客戶的目的純粹是想要開一張票

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:41

你需要暫估成本。在四月份。

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 17:45

暫估成本的分錄如何寫呢

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:47

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

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快賬用戶2619 追問(wèn) 2023-05-22 17:51

然后等確認(rèn)好成本了,再?zèng)_掉嗎 比如6月產(chǎn)生發(fā)貨業(yè)務(wù) 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后再寫確認(rèn)好的成本? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:54

暫估和發(fā)票一樣的,可以的。

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