是的,那個是要單獨填報的

研發(fā)費用加計扣除在企業(yè)所得稅季報和年報時表格是自動出來嗎?研發(fā)費用需要有輔助明細賬什么的嗎?
老師1至9月利潤總額107萬。1—2季都共交了1.9萬企業(yè)所得稅了。我賬上研發(fā)費用有138萬。 這月企業(yè)所得稅季報不是要預享受研發(fā)費用加計扣除嗎,我研發(fā)費用該怎么填啊,全填進去肯定要退稅,不想退稅啊
企業(yè)所得稅預填季度表和企業(yè)所得稅年報中企業(yè)所得的所得稅費費用是系統(tǒng)自動跳出來的已經繳納所得稅數據是吧?不是根據我們平時填的利潤表數據來的吧?
老師,請問我在填寫2022年第四季度所得稅申報表時,為什么填寫科技中小型企業(yè)的研發(fā)費用時,填報金額系統(tǒng)自動取的是前三個季度研發(fā)費用金額,而且不能更改,為什么會這樣?正確的做法是什么呢?
請問老師,我10月申報第三季度企業(yè)所得稅的時候填過一次研發(fā)費用加計扣除數據,這個數據是1-9月研發(fā)費用的75%?,F在預繳第四季度所得稅時,怎么不能重新填1-12月研發(fā)費用的75%數據了?
你好,當月計提社保當月繳納和當月計提社保,次月繳納。 我總結的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務,高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產公司的預付賬款科目的設置想向老師請教一下,假設陽光公司是預付賬款的公司,一級科目是預付賬款,二級科目是單位,陽光公司應該是三級科目,還是直接讓陽光公司進到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產中介開票現代服務*服務費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質檢工資:把他們當月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當月所有訂單總件數” 來分攤(比如裁剪質檢月工資 9000 元,當月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分攤 1800 元)。
公司要建套內賬,都需要提前準備好哪些數據,公司以前都是表格,現在上軟件呢
那這個管理費用自動跳出來的要不要減掉研發(fā)費用呢,這個會不會重復了
從管理費用中剔除來填報
我的意思。那這個管理費用要不要改。比方說原先管理費用有100萬。里面有30萬研發(fā)。那這個研發(fā)部分寫30萬。那所得稅報表里面是填100萬還是70萬呢?
從管理費用中剔除來填報,就是要改70,研發(fā)30