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你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎?有點懵,請老師指教
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
請問年中建賬時,也就是現(xiàn)在建賬,期初數(shù)據(jù)是上期科目余額表的期末余額填列嗎,還是要根據(jù)科目余額表的本年累計數(shù)和期末余額填列,請對應問題回答哦,辛苦了
老師請問金蝶建立新帳套,是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表,但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候,只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
您好,中途建賬時,金蝶初始數(shù)據(jù)里的“累計借方”取科目余額表上的“本年累計借方”這列數(shù)字,“累計貸方”取“本年累計貸方”這列數(shù)字;同時,資產(chǎn)、負債、權(quán)益類科目的“期初余額”填科目余額表上的“年初數(shù)”,而系統(tǒng)會自動用公式“期初余額%2B累計借方-累計貸方”算出一個余額,你必須確保這個數(shù)等于科目余額表上“期末余額”那列的數(shù)字
老師,我有截圖,你幫我看看是怎么樣弄的
?您好,截圖,期初余額錄入重點是:進入財務(wù)軟件的初始數(shù)據(jù)錄入模塊,選擇正確的會計期間和幣別,然后按科目代碼逐個填寫期初余額,資產(chǎn)類科目填借方正數(shù),負債類科目填貸方正數(shù),最后必須確保借方合計等于貸方合計,保存數(shù)據(jù)即可
老師,我想問的是,金蝶上面的期初余額是填科目余額表上面的哪個數(shù)據(jù),我現(xiàn)在要建 7 月份的賬,科目余額表是 1-6 月份的數(shù)據(jù)
?您好,你要建7月份的賬,金蝶期初余額應該填科目余額表上6月份的期末余額,因為6月末的數(shù)據(jù)就是7月初的起點,直接把6月末各科目的借方或貸方余額對應填入金蝶的期初余額欄即可。