可以,能暫估成本入賬

老師好!我司是工業(yè)制造業(yè),采購的原材料,發(fā)票未到每一筆計(jì)入暫估應(yīng)付賬款-xxx,發(fā)票到,沖暫估應(yīng)付賬款,沖暫估應(yīng)付賬款時(shí),一個(gè)供應(yīng)商可以幾筆合計(jì)一起沖嗎?謝謝
你好,老師!材料收到,發(fā)票未開,未付款,應(yīng)用應(yīng)付賬款暫估價(jià)?就應(yīng)付賬款行嗎?
暫估商品入庫,后收到發(fā)票,未付款,沖銷時(shí),必須要把庫存商品一起沖銷嗎,暫估價(jià)和發(fā)票金額一致,能不能借:應(yīng)付-暫估,借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付-實(shí)際
老師你好!9月份成本票未到,暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本11098500 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款11098500 10月份收到成本票,紅沖9月份的暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本-11098500 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借:工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)109886.25 貸:應(yīng)付賬款/供應(yīng)商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本10988613.75 貸:工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 能否按以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理,謝謝!
老師,我成本發(fā)票未收到,能先暫估入賬嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
老師,想問下財(cái)務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個(gè)模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫


需要什么附件嗎老師,合同也沒蓋章,是真實(shí)的業(yè)務(wù),相當(dāng)賒賬
不用,不需要附件的