小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? ??????應交稅費-未交增值稅 1% 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 1% 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-未交增值稅 ???????應交稅費-城建稅 ????????????????????????-教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
小規(guī)模增值稅開票按1個點開的,那減免的部分做賬要做分錄嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅減按1%稅率的新政策下,季度不超30萬,增值稅還是免征唄,這個怎么做賬?
小規(guī)模納稅人增值稅原本是3,今年政策減按1來征收,可以不可以先做一筆3稅率的分錄,在做一筆減免2的分錄?
老師,22年小規(guī)模開發(fā)票專票3%,但是當時走的免稅政策,關(guān)于賬務處理增值稅這個會計分錄怎么做,怎么記賬
我們企業(yè)是做咨詢服務的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務成本,勞務成本全是外包,我們提供咨詢服務的那個服務周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報企業(yè)所得稅,營業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲公司,是小規(guī)模公司,在國內(nèi)提供倉儲服務,與香港公司簽訂了倉儲服務合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報表申報開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應納 3300
答案為什么要除以10?
請問課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個工程的成本包括空調(diào)設備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
就是說我營業(yè)外收入是填1%減免的金額,是嗎?
是的,就是那個意思的
但我在用報季所得稅填寫營業(yè)外收入時提示:你申報的減、免、抵合計金額大于"營業(yè)外收入"請確認并如實申報。對方給的金額是按3%的金額。我這里就不明白了?
本來想發(fā)圖片的,發(fā)不了
那個是系統(tǒng)漏洞,你據(jù)實申報就行
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。