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老師,小規(guī)模做賬,免(減)征的增值稅3%政策(開票是1%),做賬的分錄是怎樣的?

2025-10-23 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-23 14:46

小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? ??????應交稅費-未交增值稅 1% 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 1% 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-未交增值稅 ???????應交稅費-城建稅 ????????????????????????-教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?

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快賬用戶8328 追問 2025-10-23 14:51

就是說我營業(yè)外收入是填1%減免的金額,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 14:54

是的,就是那個意思的

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快賬用戶8328 追問 2025-10-23 15:00

但我在用報季所得稅填寫營業(yè)外收入時提示:你申報的減、免、抵合計金額大于"營業(yè)外收入"請確認并如實申報。對方給的金額是按3%的金額。我這里就不明白了?

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快賬用戶8328 追問 2025-10-23 15:02

本來想發(fā)圖片的,發(fā)不了

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:02

那個是系統(tǒng)漏洞,你據(jù)實申報就行

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快賬用戶8328 追問 2025-10-23 15:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:05

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好,借:應交稅費 貸:營業(yè)外收入
2020-10-10
您好,開專用發(fā)票稅率3。按3%繳納增值稅。
2022-03-31
你好,你們單位開發(fā)票是按照1%的還是3%的?
2023-07-12
對的 借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅 減免了就是 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2023-01-31
你說的是開到3%的發(fā)票,然后報稅的時候沒有超過月度10萬季度30萬,然后免稅的這個是吧?那這樣的話就把你開始做的應交稅費-應交增值稅這個科目,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去就可以了。
2025-04-15
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