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老師好,我公司是小規(guī)模納稅人零售藥店,現(xiàn)在分了線上跟線下銷售, 平臺(tái)會(huì)抄送稅收情況到稅務(wù)局,我需要了解平臺(tái)相關(guān)詳細(xì)報(bào)稅問題有哪些,請(qǐng)老師指點(diǎn)下?

2025-10-23 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-23 09:20

你好,你們是商戶不是第三方服務(wù)平臺(tái)吧? 你們不需要報(bào)送稅務(wù)局,你只需要申報(bào)你們零售藥店的就可以。 如果是有限公司,季度30萬以內(nèi)的在第10行 30萬以上的在第一行里面填寫 需要按照你實(shí)際銷售額來申報(bào),不開發(fā)票的做無票收入

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快賬用戶7137 追問 2025-10-23 09:22

你們是商戶不是第三方服務(wù)平臺(tái)吧?你的意思是說我公司有實(shí)體線下銷售,順帶著做線上,不屬于第三方平臺(tái)是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 09:24

對(duì)的是的,這個(gè)平臺(tái)比如阿里巴巴 京東 抖音這些

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快賬用戶7137 追問 2025-10-23 09:31

但是我們也在京東,美團(tuán),拼多多,天貓銷售, 平臺(tái)會(huì)不會(huì)抄送稅收情況到稅務(wù)局?我店的銷售情況如下:我們線下有個(gè)掌店系統(tǒng),之前線上的銷售會(huì)手動(dòng)下賬到掌店易里,8月份系統(tǒng)升級(jí),直接從線上管易云自動(dòng)下賬到掌店易里。

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齊紅老師 解答 2025-10-23 09:33

平臺(tái)會(huì)把你店鋪銷售額抄送給稅務(wù)局

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快賬用戶7137 追問 2025-10-23 09:36

我是按線下的系統(tǒng)為做賬依據(jù),那現(xiàn)在就要把我線下記錄的線上銷售額與線上的銷售額要核對(duì)一致報(bào)稅,這樣就不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 09:38

是的對(duì)的,是這個(gè)意思

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快賬用戶7137 追問 2025-10-23 09:48

如果是第三方服務(wù)平臺(tái),平臺(tái)會(huì)抄送稅收情況到稅務(wù)局?還是也會(huì)把銷售額抄送到稅務(wù)局?這二個(gè)有什么區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-23 09:48

你好對(duì)的是的,他需要把這些店鋪的銷售額都需要報(bào)給稅務(wù)局 他把各個(gè)店鋪的銷售額需要報(bào)送

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快賬用戶7137 追問 2025-10-23 10:00

是第三方的話,平臺(tái)直接抄送銷售額到稅務(wù)局,商戶是自己核對(duì)自己報(bào)送銷售額到稅務(wù)局,是這個(gè)區(qū)別嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 10:02

是的對(duì)的是的對(duì)的

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你好,你們是商戶不是第三方服務(wù)平臺(tái)吧? 你們不需要報(bào)送稅務(wù)局,你只需要申報(bào)你們零售藥店的就可以。 如果是有限公司,季度30萬以內(nèi)的在第10行 30萬以上的在第一行里面填寫 需要按照你實(shí)際銷售額來申報(bào),不開發(fā)票的做無票收入
2025-10-23
1.收到快手平臺(tái)轉(zhuǎn)入的傭金(廠家支付的賣貨返點(diǎn)錢)3,000 元,可記作: 借:銀行存款 3,000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 3,000 這筆傭金可以視為公司的其他業(yè)務(wù)收入。 1.收到快手平臺(tái)轉(zhuǎn)入的賣貨款 10,000 元,因?yàn)楣疽栽瓋r(jià)出售商品,主要掙取傭金,所以這里可以不確認(rèn)銷售商品的收入,而是將其視為代收的款項(xiàng)。假設(shè)公司之前采購(gòu)貨物時(shí)已經(jīng)借記了“庫(kù)存商品”等科目,那么收到貨款時(shí)可以記作: 借:銀行存款 10,000 貸:應(yīng)付賬款——廠家 10,000 1.關(guān)于繳稅問題,小規(guī)模商貿(mào)公司在快手電商銷售商品需要繳納的稅費(fèi)主要包括增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等附加稅費(fèi)(如果有應(yīng)納稅所得額,還需繳納企業(yè)所得稅)。 根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2023年第19號(hào),對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 假設(shè)該小規(guī)模商貿(mào)公司月銷售額未超過10萬元,且該筆銷售業(yè)務(wù)適用免征增值稅政策,則無需繳納增值稅。 如果月銷售額超過10萬元,或者存在其他不滿足免征增值稅條件的情況,則需要計(jì)算繳納增值稅,計(jì)算公式為:增值稅=含稅銷售額÷(1%2B1%)×1%。 同時(shí),以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù),還需繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等附加稅費(fèi)。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率根據(jù)公司所在地不同而有所區(qū)別,市區(qū)通常為7%,縣城和鎮(zhèn)為5%,其他地區(qū)為1%;教育費(fèi)附加征收率一般為3%。
2024-07-03
1不視同銷售,因?yàn)槟愫笃陂_發(fā)票需要確認(rèn)收入 2需要入賬,你后期還得開發(fā)票。沒做收入做庫(kù)存商品 以后開了發(fā)票做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 3可以的,可以這么做的。
2025-08-26
問題一:與視同銷售有關(guān)。 自購(gòu)的電動(dòng)車用于抽獎(jiǎng)贈(zèng)送,屬于 “購(gòu)進(jìn)貨物無償贈(zèng)送”,增值稅和企業(yè)所得稅均需視同銷售(按采購(gòu)價(jià) 5 萬計(jì)稅)。 客戶贊助的手機(jī)平板用于抽獎(jiǎng),同樣屬于無償贈(zèng)送,也需視同銷售(按公允價(jià) 2 萬計(jì)稅)。 問題二:需要入賬體現(xiàn)。 會(huì)計(jì)上需按業(yè)務(wù)真實(shí)情況入賬(如 “庫(kù)存商品” 和 “營(yíng)業(yè)外收入”),需附贊助協(xié)議、簽收單等佐證。 稅務(wù)上因無發(fā)票,2 萬成本不能在企業(yè)所得稅前扣除,需納稅調(diào)增。 問題三:原分錄有誤,調(diào)整如下: 采購(gòu)電動(dòng)車: 借:庫(kù)存商品 - 電動(dòng)車 50000 貸:銀行存款 50000 電動(dòng)車用于抽獎(jiǎng)(計(jì)提視同銷售增值稅及個(gè)稅): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50000 稅金及附加(增值稅) 1456.31(5 萬 ÷1.03×3%) 其他應(yīng)收款 - 代墊個(gè)稅 10000 貸:庫(kù)存商品 - 電動(dòng)車 50000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 1456.31 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣個(gè)稅 10000 代繳個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣個(gè)稅 10000 貸:銀行存款 10000 接收贊助品(無票): 借:庫(kù)存商品 - 手機(jī)平板 20000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 20000 贊助品用于抽獎(jiǎng)(同理計(jì)提增值稅和成本): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20000 稅金及附加(增值稅) 582.52(2 萬 ÷1.03×3%) 貸:庫(kù)存商品 - 手機(jī)平板 20000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 582.52
2025-08-26
而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)? 后期還要把這些電動(dòng)車、手機(jī)、平板給對(duì)方開發(fā)票? 你看下你當(dāng)時(shí)寫錯(cuò)了還是怎么了?
2025-08-26
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