您好,本年度內(nèi),因享受稅收優(yōu)惠政策而累計(jì)減免的企業(yè)所得稅金額,是截至本季度末的累計(jì)值,而非僅本期的免稅額。涵蓋農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等特定項(xiàng)目所得,技術(shù)轉(zhuǎn)讓等項(xiàng)目的所得減免,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 500 內(nèi)免
老師,您好。想問(wèn)一下,小微企業(yè),所得稅季度申報(bào),減免所得稅額,是自動(dòng)帶出的,對(duì)嗎?
小規(guī)模申報(bào)所得稅,因?yàn)榈诙径群偷谌径仁敲馐赵鲋刀?,第三季度申?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候第一欄收入是累計(jì)三個(gè)季度包括免增值稅的金額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的所得減免累計(jì)金額,是指什么所得呢?是本期免稅額嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
老師,有一個(gè)是所得減免累計(jì)金額,有一個(gè)是減免所得稅額本年累計(jì)金額,如何區(qū)分填寫(xiě)呢?
?您好,所得減免:從利潤(rùn)中扣減 減稅基 。即從利潤(rùn)總額中扣減,比如農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目所得免稅,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 500 以內(nèi)免稅 ,環(huán)保節(jié)能、公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目減免等, 減免稅額:從稅款中扣減 減稅額 。已計(jì)算出的應(yīng)納稅額基礎(chǔ)上,再按優(yōu)惠政策減免的稅額 即直接減稅 ,小型微利企業(yè)優(yōu)惠 如稅率20%減按5%、10% ,高新技術(shù)企業(yè)15%稅率,西部大開(kāi)發(fā)稅收優(yōu)惠等, 2.小型微利企業(yè)通常兩者需同時(shí)填寫(xiě) 先扣所得減免,再享稅率優(yōu)惠 。
老師,那這種情況呢,小規(guī)模,這里有個(gè)本期免稅額104.7,應(yīng)該在哪里填寫(xiě)呢?
3月份開(kāi)了3527的銷售普票,小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表上,免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,這種情況
您好,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?104.76? ? 貸:營(yíng)業(yè)外收入 104.76
這個(gè)增值稅的減免優(yōu)惠,是不用填在企業(yè)所得稅申報(bào)表中的所得減免本年累計(jì)金額,或者減免所得稅額本年累計(jì)金額的吧?
您好,是的,不一樣的稅哦
那這里不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入104.76,不屬于所得減免本年累計(jì)金額的數(shù)據(jù)嗎
您好,這是增值稅的減免,不是所得的減免嘛
喔喔,老師,但是你這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營(yíng)業(yè)外收入是107.76的話,那賬不平呀,這開(kāi)票金額是3596.83,但是我普票開(kāi)票金額是3527
您好,我們上面一直溝通的是104.76,現(xiàn)在來(lái)了一個(gè)107.76是什么金額呀 季度普票不滿30萬(wàn),不是全免么
打錯(cuò)字了,這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營(yíng)業(yè)外收入是104.76的話,那賬不平呀,這銷售額加上營(yíng)業(yè)外收入是3597.83,但是我普票開(kāi)票金額是3527
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是平時(shí)分錄里的,確認(rèn)收入時(shí)把增值稅一起寫(xiě)了,在季末才知道會(huì)不會(huì)超30萬(wàn) 這里把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,這不是一個(gè)分錄
我是說(shuō)增值稅跟營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)分錄,那賬也不平呀
您好,這是減免了多少就記賬多少,不平我沒(méi)有理解哦
我開(kāi)票金額3527,其中不含稅部分是3492.07,稅額是34.93,但是季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,跳出來(lái)的數(shù)據(jù)是免稅銷售額3492.07,本期免稅額是104.76
您上面分錄是,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 104.76 貸:營(yíng)業(yè)外收入 104.76
哦哦,我明白了,我們不管這個(gè)104.76,只管34.93,我們記在賬里的? 應(yīng)交增值稅是多少金額,104.76我們沒(méi)有記在賬里 借:應(yīng)收? 3527? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 3492.07? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 34.93
免稅收入3492.07,應(yīng)交增值稅104.76,那跟開(kāi)票的金額3527就對(duì)不上啊
您好,這個(gè)不用管的,按我們自己賬上做就可以了哦