你好 都是開紅字發(fā)票 退貨的要沖收入和成本 報(bào)損的 做損失處理 記管理費(fèi)用? 折讓的是沖收入不沖成本
我們銷售貨物是銀行收款 后期因?yàn)榭蛻粢笸素浲丝?我們把現(xiàn)金退給客人了 這樣改怎么做賬務(wù)處理?以后遇到這種情況 我們應(yīng)該怎么操作?
老師,我現(xiàn)在做去年的內(nèi)賬,里面有一筆收到購貨又退回的退貨款,可是在去年里又沒有這筆支出的貨款記錄,這種情況要怎么處理啊?
老師銷售退貨怎么做賬務(wù)處理,我們的情況是這樣的,一種是退貨換貨,一種是扣減貨款,還有就是這些退貨是退貨后直接報(bào)廢的,請問我該怎么賬務(wù)處理呢?
老師你好,我公司是生產(chǎn)企業(yè),我們銷售出去的產(chǎn)品有時(shí)候會有退貨,退貨分三種情況,一,退回來的產(chǎn)品不用做任何處理還能賣出去,二,退回來的產(chǎn)品要經(jīng)過返工收拾一下再賣出去,三,退回來的產(chǎn)品直接不能用了,做廢品處理,那這三種情況我賬上該怎么處理,怎么做分錄
老師 您好 我剛接觸了一個(gè)線上平臺的賬務(wù)處理,就是我們公司在多多買菜上銷貨,比如供貨價(jià)總額是12000元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)是950元,售后退貨:1200元,但是實(shí)際收到我們庫房的退貨只有1050元。賬務(wù)處理怎么做 主要就是這個(gè)實(shí)際收到庫房的退貨
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
紅字 借;應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后呢
紅字 借;應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 退貨的 借成本紅字 貸庫存紅字 報(bào)廢的? 借待處理財(cái)產(chǎn)損益? 貸庫存 借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益?
老師,上面兩筆可以做單據(jù)生成憑證,下面這兩筆是手工憑證做賬務(wù)處理嗎
您好 是的 對,這樣處理
好的謝謝老師
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快。