同學(xué),你好
開具紅字發(fā)票
我方6月已認(rèn)證發(fā)票,對方7月發(fā)現(xiàn)錯誤,要作廢怎么處理?
開票過去對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票開錯了
老師,今天才發(fā)現(xiàn)1月份開的稅票其中有一項稅率錯了,(正確:13%,錯誤:9%),對方已經(jīng)認(rèn)證了,這個我應(yīng)該怎么處理?
你好,出口退稅發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤了,得讓對方?jīng)_紅重新開,怎么弄
老師晚上好,我公司是國有獨資企業(yè),2022年從林草局花了10.5億購入了30年的林業(yè)資源特許經(jīng)營權(quán),包含1萬公頃的林地,8000公頃的土地,我公司從2023年開始將土地發(fā)包給農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),收取租金,需要繳納印花稅嗎?
老師,個體戶一般納稅人個人經(jīng)營所得稅,成本費用這是不是得有發(fā)票的才能扣除,老板的6萬可以在每個季度扣除嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅流程?
老師,在現(xiàn)實里,有很多公司,我們給他們打款買他們的東西,他們問我們要專票,還是普票,專票的話還要收9個稅點。普票,就不用收。為啥這樣子,為啥還收稅點
還怎么弄不也不讓填寫
退票的電子客運發(fā)票可以入賬嗎
你好我是定期定額個體戶申報經(jīng)營所得。 填表 應(yīng)稅項487952.98,應(yīng)稅項34156.71 所屬期2季度,稅率0.1 本期應(yīng)納稅系統(tǒng)自動算2125.67,請問這個應(yīng)納稅額怎么算的? 正常不是34156.71*0.1=3415.67 3415.67減去扣除15001915.67。為啥是2125.67呢
老師,我們準(zhǔn)備面試一個公司,公司名稱赤峰市強本農(nóng)牧業(yè)投資(集團)有限公司,像這種集團有限公司是不是必須用企業(yè)會計準(zhǔn)則
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報1月份已收到公司的個人所得稅,這是違法的嗎?
實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報工資1-9月工資一致嗎
是采購方開嗎?還是銷售方開
同學(xué),你好
銷售方開
是銷售方直接開就行是吧,不用采購方任何操作
同學(xué),你好
不是,一方先開紅字確認(rèn)單,另一方確認(rèn)。
之后銷售方開紅字發(fā)票
不需要操作嗎
同學(xué),你好
不是,一方先開紅字確認(rèn)單,另一方確認(rèn)。
之后銷售方開紅字發(fā)票