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你好,出口退稅發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤了,得讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi),怎么弄

2025-01-06 09:47
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-06 09:49

一、購(gòu)買(mǎi)方(你方)操作 申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表: 登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),進(jìn)入 “紅字信息表” 模塊。 選擇 “購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)”,根據(jù)發(fā)票錯(cuò)誤的具體情況,如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、金額、稅額等信息,準(zhǔn)確填寫(xiě)紅字信息表。如果是因?yàn)殚_(kāi)票內(nèi)容有誤等原因需要紅沖,要在信息表中注明具體原因。 信息填寫(xiě)無(wú)誤后,上傳紅字信息表,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)審核通過(guò),生成紅字信息表編號(hào)。 將紅字信息表編號(hào)提供給銷售方:把生成的紅字信息表編號(hào)告知銷售方,銷售方據(jù)此開(kāi)具紅字發(fā)票。 二、銷售方操作 開(kāi)具紅字發(fā)票: 銷售方登錄開(kāi)票系統(tǒng),進(jìn)入 “發(fā)票填開(kāi)” 模塊,選擇 “增值稅專用發(fā)票紅字”。 輸入購(gòu)買(mǎi)方提供的紅字信息表編號(hào),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息,銷售方核對(duì)無(wú)誤后,開(kāi)具紅字發(fā)票。紅字發(fā)票的金額、稅額等信息應(yīng)與原錯(cuò)誤發(fā)票一致,但金額為負(fù)數(shù)。 重新開(kāi)具正確的發(fā)票: 開(kāi)具紅字發(fā)票后,銷售方按照正確的內(nèi)容重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方。 三、注意事項(xiàng) 時(shí)間限制:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票的,應(yīng)按規(guī)定開(kāi)具紅字發(fā)票。如果是發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要及時(shí)申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表和處理,避免因時(shí)間過(guò)長(zhǎng)影響退稅等事項(xiàng)。 退稅申報(bào)調(diào)整:如果已經(jīng)就該錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行了出口退稅申報(bào),在取得紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票后,需要對(duì)退稅申報(bào)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整??赡苄枰谕硕惿陥?bào)系統(tǒng)中沖減原錯(cuò)誤發(fā)票的申報(bào)數(shù)據(jù),然后按照重新開(kāi)具的正確發(fā)票信息重新申報(bào)退稅,具體操作要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求和退稅申報(bào)系統(tǒng)的規(guī)定進(jìn)行。 資料留存:雙方都要妥善留存開(kāi)具紅字發(fā)票和重新開(kāi)票的相關(guān)資料,如紅字信息表、紅字發(fā)票、重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票等,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。

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一、購(gòu)買(mǎi)方(你方)操作 申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表: 登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),進(jìn)入 “紅字信息表” 模塊。 選擇 “購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)”,根據(jù)發(fā)票錯(cuò)誤的具體情況,如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、金額、稅額等信息,準(zhǔn)確填寫(xiě)紅字信息表。如果是因?yàn)殚_(kāi)票內(nèi)容有誤等原因需要紅沖,要在信息表中注明具體原因。 信息填寫(xiě)無(wú)誤后,上傳紅字信息表,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)審核通過(guò),生成紅字信息表編號(hào)。 將紅字信息表編號(hào)提供給銷售方:把生成的紅字信息表編號(hào)告知銷售方,銷售方據(jù)此開(kāi)具紅字發(fā)票。 二、銷售方操作 開(kāi)具紅字發(fā)票: 銷售方登錄開(kāi)票系統(tǒng),進(jìn)入 “發(fā)票填開(kāi)” 模塊,選擇 “增值稅專用發(fā)票紅字”。 輸入購(gòu)買(mǎi)方提供的紅字信息表編號(hào),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息,銷售方核對(duì)無(wú)誤后,開(kāi)具紅字發(fā)票。紅字發(fā)票的金額、稅額等信息應(yīng)與原錯(cuò)誤發(fā)票一致,但金額為負(fù)數(shù)。 重新開(kāi)具正確的發(fā)票: 開(kāi)具紅字發(fā)票后,銷售方按照正確的內(nèi)容重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方。 三、注意事項(xiàng) 時(shí)間限制:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票的,應(yīng)按規(guī)定開(kāi)具紅字發(fā)票。如果是發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要及時(shí)申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表和處理,避免因時(shí)間過(guò)長(zhǎng)影響退稅等事項(xiàng)。 退稅申報(bào)調(diào)整:如果已經(jīng)就該錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行了出口退稅申報(bào),在取得紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票后,需要對(duì)退稅申報(bào)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整??赡苄枰谕硕惿陥?bào)系統(tǒng)中沖減原錯(cuò)誤發(fā)票的申報(bào)數(shù)據(jù),然后按照重新開(kāi)具的正確發(fā)票信息重新申報(bào)退稅,具體操作要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求和退稅申報(bào)系統(tǒng)的規(guī)定進(jìn)行。 資料留存:雙方都要妥善留存開(kāi)具紅字發(fā)票和重新開(kāi)票的相關(guān)資料,如紅字信息表、紅字發(fā)票、重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票等,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。
2025-01-06
應(yīng)該是你們開(kāi)紅字發(fā)票表給對(duì)方讓其紅沖重開(kāi)
2021-01-19
是只要做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息憑證回退,對(duì)方就可以紅沖發(fā)票嗎 是的
2023-07-05
你好 需要的,這個(gè)舊的發(fā)票是要給對(duì)方的
2023-03-23
同學(xué)你好,認(rèn)證了操作流程是對(duì)的,和你退稅未成功沒(méi)有關(guān)系。
2021-01-19
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