是的,7、8、9 月份出口退稅申報(bào)的匯率應(yīng)按出口月份填報(bào)。具體來說,可選擇出口當(dāng)月 1 日或出口當(dāng)天的人民幣匯率中間價(jià),企業(yè)需事先確定采用何種折合率,確定后 1 年內(nèi)不得變更。通常企業(yè)會(huì)選擇出口當(dāng)月第一個(gè)工作日的匯率。 匯率錄入的位置一般在電子稅務(wù)局,路徑為【我要辦稅】→【出口退稅管理】→【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】→【匯率管理】,或【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【增值稅申報(bào)】→【匯率設(shè)置】。也可在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行匯率設(shè)置,如在【系統(tǒng)設(shè)置】→【參數(shù)設(shè)置】→【匯率計(jì)算依據(jù)設(shè)置】中選擇默認(rèn)規(guī)則或自定義規(guī)則,然后在【參數(shù)設(shè)置】→【匯率設(shè)置】中按外幣幣種錄入對(duì)應(yīng)人民幣匯率。 7、8、9 月份的出口業(yè)務(wù)一起申報(bào)時(shí),不需要分為三批申報(bào)。一個(gè)月通常只有一個(gè)申報(bào)批次,企業(yè)應(yīng)將 7、8、9 月所有要申報(bào)的報(bào)關(guān)單全部錄完明細(xì)數(shù)據(jù)后,再點(diǎn)擊 “生成申報(bào)數(shù)據(jù)”,這些數(shù)據(jù)會(huì)生成一個(gè)申報(bào)批次。
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請(qǐng)問我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫呢?
老師,我想請(qǐng)教一下,假如我有一批貨2.10出口,實(shí)際數(shù)量1000套,2.10報(bào)關(guān)了800套,剩余3000美金200套沒報(bào)關(guān)。那我這批貨現(xiàn)在我想轉(zhuǎn)內(nèi)銷,目前月份3月份,那我轉(zhuǎn)內(nèi)銷的匯率如何確定?是按照2月第一個(gè)工作日還是3月第一個(gè)工作日?換個(gè)老師解答一下,謝謝
老師,請(qǐng)問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師好,生產(chǎn)型出口企業(yè),免抵退申報(bào)匯總表的第一項(xiàng):免抵退出口銷售額(美元)是以哪個(gè)銷售額和哪一天的匯率折算成美元的呢?例如:6月申報(bào)5月的出口退稅,5月所開的出口發(fā)票里有部份是4月的報(bào)關(guān)單在5月才回來,出口發(fā)票里同時(shí)有4-5月的報(bào)關(guān)單。我要以哪個(gè)匯率來折算成美元呢。
請(qǐng)問出口退稅申報(bào)的時(shí)候批次是同一個(gè)月的可以算一個(gè)批次申報(bào),那不同月份的就不能同批次申報(bào)了嗎?因?yàn)槲覀冞x匯率的時(shí)候是當(dāng)月的第一天,如果同一批次不同月份這里匯率就不好設(shè)置了
老師晚上好,我公司是國有獨(dú)資企業(yè),2022年從林草局花了10.5億購入了30年的林業(yè)資源特許經(jīng)營權(quán),包含1萬公頃的林地,8000公頃的土地,我公司從2023年開始將土地發(fā)包給農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),收取租金,需要繳納印花稅嗎?
老師,個(gè)體戶一般納稅人個(gè)人經(jīng)營所得稅,成本費(fèi)用這是不是得有發(fā)票的才能扣除,老板的6萬可以在每個(gè)季度扣除嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅流程?
老師,在現(xiàn)實(shí)里,有很多公司,我們給他們打款買他們的東西,他們問我們要專票,還是普票,專票的話還要收9個(gè)稅點(diǎn)。普票,就不用收。為啥這樣子,為啥還收稅點(diǎn)
還怎么弄不也不讓填寫
退票的電子客運(yùn)發(fā)票可以入賬嗎
你好我是定期定額個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得。 填表 應(yīng)稅項(xiàng)487952.98,應(yīng)稅項(xiàng)34156.71 所屬期2季度,稅率0.1 本期應(yīng)納稅系統(tǒng)自動(dòng)算2125.67,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)納稅額怎么算的? 正常不是34156.71*0.1=3415.67 3415.67減去扣除15001915.67。為啥是2125.67呢
老師,我們準(zhǔn)備面試一個(gè)公司,公司名稱赤峰市強(qiáng)本農(nóng)牧業(yè)投資(集團(tuán))有限公司,像這種集團(tuán)有限公司是不是必須用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報(bào)1月份已收到公司的個(gè)人所得稅,這是違法的嗎?
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報(bào)工資1-9月工資一致嗎