本月金額計(jì)算那個(gè)。本年累計(jì)就全年的
想問(wèn)下四季度財(cái)報(bào)填寫(xiě)的時(shí)候 利潤(rùn)表里本期金額一列 所得稅費(fèi)用就是四季度應(yīng)交所得稅 對(duì)嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)更正了第四季度成本費(fèi)用,利潤(rùn)沒(méi)有變化,更正了財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),還需更正第四季度報(bào)表和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師,我22年第四季度申報(bào)交的企業(yè)所得稅要不要填到第四季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄。還是填到23年第一季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄。
請(qǐng)問(wèn)2023年第一季度有利潤(rùn)預(yù)交企業(yè)所得稅,二、三季度虧損不交企業(yè)所得稅,第四季度有有利潤(rùn),但是全年虧損,第四季度還用交企業(yè)所得稅嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅填報(bào)表是按年累加的,表中無(wú)法體現(xiàn)第四季度稅額?
老師,申報(bào)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表里面第31行次“減所得稅費(fèi)用“,這個(gè)所得稅費(fèi)用本期金額是第四季度應(yīng)該交的企業(yè)所得稅嗎?
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷(xiāo)貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開(kāi)的家用冰箱專(zhuān)票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫(xiě)的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷(xiāo)項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問(wèn)一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開(kāi)到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫(xiě)的呢?
老師,申報(bào)第四季度的所得稅,得先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,我怎么才能把第四季度應(yīng)交的所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表里面的數(shù)字填的跟申報(bào)的一致呢?
季度財(cái)務(wù)報(bào)表的本月數(shù)就是季末計(jì)提的那個(gè)所得稅費(fèi)用。季度預(yù)交的所得稅跟計(jì)提的不一定一致 看工商就知道 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅