你的減免稅明細(xì)表,填了600000/1.01*0.02%的減免稅沒(méi)?
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額54182.79的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。,申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候出現(xiàn)提示,老師應(yīng)該怎么操作
本期填寫(xiě)適用于3減1政策的本期發(fā)生額大于開(kāi)具1%征收稅征收率增值稅發(fā)票不含金額付5326.73的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。怎么填寫(xiě)報(bào)表報(bào)稅?
申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)提交前跳出窗口,顯示:本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額9451. 84的2% 請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
對(duì)比失敗本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額11649.02的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)這個(gè)怎么辦
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額87976.22的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。老師,這是什么意思
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
填了減免稅表
那個(gè)只是提示,填報(bào)正確就提交
那就是我強(qiáng)制提交就可以,是吧
是的,減免稅填報(bào)正確就行
《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專、普票開(kāi)具(含代開(kāi))金額*0.02+尾差,那我這個(gè)提示,是不是我申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題,強(qiáng)制申報(bào)就行了?
直接上傳你的主表和減免稅明細(xì)表,完整些
這個(gè)是主表以及減免稅表
為啥主表第3欄不填呢?開(kāi)的普票和未開(kāi)票都要填3欄,專票是2欄
我上次問(wèn)人工客服,要我九天在第1行就行
不是的哈,開(kāi)的普票和未開(kāi)票都要填3欄,不然就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)提示
那我把數(shù)填在3欄,減免稅那我填的沒(méi)問(wèn)題吧,其他也沒(méi)問(wèn)題是吧
我填3欄,還是調(diào)這個(gè)提示呀?
現(xiàn)在就可以提交申報(bào)了哈
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專、普票開(kāi)具(含代開(kāi))金額*0.02+尾差,我還是提示這個(gè),我就是強(qiáng)制申報(bào)吧?
季度超過(guò)30萬(wàn),未開(kāi)票就是填1,3欄,然后減免稅明細(xì)表,實(shí)際交稅就是1%
我明白,我的意思是我還是提示這個(gè),那我填的沒(méi)有問(wèn)題吧?我就強(qiáng)制申報(bào)是嗎
數(shù)字計(jì)算正確就直接申報(bào)了就行