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你好,小規(guī)模公司,有60萬(wàn)收入,但是沒(méi)有開(kāi)票,直接按無(wú)票收入申報(bào),但是系統(tǒng)提示(本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。)我這個(gè)強(qiáng)制提交是否可以,還是我必須開(kāi)票在申報(bào)

2025-07-14 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 11:26

你的減免稅明細(xì)表,填了600000/1.01*0.02%的減免稅沒(méi)?

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快賬用戶(hù)1865 追問(wèn) 2025-07-14 11:35

填了減免稅表

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:37

那個(gè)只是提示,填報(bào)正確就提交

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快賬用戶(hù)1865 追問(wèn) 2025-07-14 11:38

那就是我強(qiáng)制提交就可以,是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:40

是的,減免稅填報(bào)正確就行

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快賬用戶(hù)1865 追問(wèn) 2025-07-14 11:47

《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專(zhuān)、普票開(kāi)具(含代開(kāi))金額*0.02+尾差,那我這個(gè)提示,是不是我申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題,強(qiáng)制申報(bào)就行了?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:50

直接上傳你的主表和減免稅明細(xì)表,完整些

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快賬用戶(hù)1865 追問(wèn) 2025-07-14 11:54

這個(gè)是主表以及減免稅表

這個(gè)是主表以及減免稅表
這個(gè)是主表以及減免稅表
這個(gè)是主表以及減免稅表
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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:56

為啥主表第3欄不填呢?開(kāi)的普票和未開(kāi)票都要填3欄,專(zhuān)票是2欄

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快賬用戶(hù)1865 追問(wèn) 2025-07-14 11:57

我上次問(wèn)人工客服,要我九天在第1行就行

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齊紅老師 解答 2025-07-14 12:00

不是的哈,開(kāi)的普票和未開(kāi)票都要填3欄,不然就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)提示

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快賬用戶(hù)1865 追問(wèn) 2025-07-14 12:09

那我把數(shù)填在3欄,減免稅那我填的沒(méi)問(wèn)題吧,其他也沒(méi)問(wèn)題是吧

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快賬用戶(hù)1865 追問(wèn) 2025-07-14 13:05

我填3欄,還是調(diào)這個(gè)提示呀?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 14:09

現(xiàn)在就可以提交申報(bào)了哈

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快賬用戶(hù)1865 追問(wèn) 2025-07-14 14:11

增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專(zhuān)、普票開(kāi)具(含代開(kāi))金額*0.02+尾差,我還是提示這個(gè),我就是強(qiáng)制申報(bào)吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 14:15

季度超過(guò)30萬(wàn),未開(kāi)票就是填1,3欄,然后減免稅明細(xì)表,實(shí)際交稅就是1%

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快賬用戶(hù)1865 追問(wèn) 2025-07-14 14:17

我明白,我的意思是我還是提示這個(gè),那我填的沒(méi)有問(wèn)題吧?我就強(qiáng)制申報(bào)是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-14 14:18

數(shù)字計(jì)算正確就直接申報(bào)了就行

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