你的減免稅明細(xì)表,填了600000/1.01*0.02%的減免稅沒(méi)?
老師請(qǐng)問(wèn)下,5月申報(bào)免抵退,產(chǎn)生免抵額,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,是做在5月還是6月
請(qǐng)問(wèn)公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
客戶(hù)發(fā)來(lái)一個(gè)詢(xún)證函,我公司預(yù)收了客戶(hù)2萬(wàn),還未開(kāi)具發(fā)票,預(yù)計(jì)下月開(kāi)具發(fā)票,那這2萬(wàn)填在詢(xún)證函的哪里
做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質(zhì)?
請(qǐng)問(wèn)3月收到投資款,忘了做印花稅申報(bào),補(bǔ)申報(bào)的話(huà),申報(bào)在當(dāng)月還是申報(bào)在3月。投資款印花稅的申報(bào)期間有不有規(guī)定
本年累計(jì)利潤(rùn)是22萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師我現(xiàn)在在購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片模塊,我想問(wèn)問(wèn)比方說(shuō)我7月1號(hào)付錢(qián)買(mǎi)的固定資產(chǎn),開(kāi)始使用日期和入賬日期分別都怎么填
個(gè)體戶(hù)在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,有個(gè)投資者減出費(fèi)用30000,這個(gè)是怎么回事
老師個(gè)體戶(hù)可以不申報(bào)個(gè)稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎,沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)工資,季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)需要把工資剔除么,還是年度匯算清繳時(shí)剔除做納稅調(diào)增就可以?
填了減免稅表
那個(gè)只是提示,填報(bào)正確就提交
那就是我強(qiáng)制提交就可以,是吧
是的,減免稅填報(bào)正確就行
《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專(zhuān)、普票開(kāi)具(含代開(kāi))金額*0.02+尾差,那我這個(gè)提示,是不是我申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題,強(qiáng)制申報(bào)就行了?
直接上傳你的主表和減免稅明細(xì)表,完整些
這個(gè)是主表以及減免稅表
為啥主表第3欄不填呢?開(kāi)的普票和未開(kāi)票都要填3欄,專(zhuān)票是2欄
我上次問(wèn)人工客服,要我九天在第1行就行
不是的哈,開(kāi)的普票和未開(kāi)票都要填3欄,不然就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)提示
那我把數(shù)填在3欄,減免稅那我填的沒(méi)問(wèn)題吧,其他也沒(méi)問(wèn)題是吧
我填3欄,還是調(diào)這個(gè)提示呀?
現(xiàn)在就可以提交申報(bào)了哈
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專(zhuān)、普票開(kāi)具(含代開(kāi))金額*0.02+尾差,我還是提示這個(gè),我就是強(qiáng)制申報(bào)吧?
季度超過(guò)30萬(wàn),未開(kāi)票就是填1,3欄,然后減免稅明細(xì)表,實(shí)際交稅就是1%
我明白,我的意思是我還是提示這個(gè),那我填的沒(méi)有問(wèn)題吧?我就強(qiáng)制申報(bào)是嗎
數(shù)字計(jì)算正確就直接申報(bào)了就行