一、核心分錄(分兩種情況) 當期按凈額法做賬(推薦) 收停車費(總 1 萬,返 3 千): 借:銀行存款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 停車費 7000 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)420(7000×6%) 貸:其他應(yīng)付款 - 業(yè)委會 3000 返還時: 借:其他應(yīng)付款 - 業(yè)委會 3000 貸:銀行存款 3000 已全額做賬需沖減(當年) 沖減多記收入和稅: 借:主營業(yè)務(wù)收入 - 停車費 3000 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)180(3000×6%) 貸:其他應(yīng)付款 - 業(yè)委會 3000 二、所得稅填表步驟 打開《納稅調(diào)整項目明細表》(A105000); 在 “收入類調(diào)整項目” 下找 “其他” 行; “賬載金額” 填 0,“稅收金額” 填 - 3000(返還部分),調(diào)減應(yīng)納稅所得額; 保存報表,確保所得稅申報收入與增值稅收入一致
掛靠別人做的工程,營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方,當時按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來,那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎?現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費用
老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應(yīng)該是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫一個分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業(yè)外收入的話是不是要加到他報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅里面的“收入總額”里面?
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費風(fēng)險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅?;蛘邲_減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費風(fēng)險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅?;蛘邲_減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險
老師,就是之前收到一筆現(xiàn)金,也有收到其他應(yīng)付款(當時說可能會退款的),因為當時我還沒有確認收入,所以這兩筆錢在申報企業(yè)所得稅或者增值稅都沒有寫上這兩筆金額,想說這種情況要如何處理,因為現(xiàn)金也花出去了,然后也有一部分掛賬到其他應(yīng)付款
個人社保部分相差對計提0.06怎么寫分錄
老師,申報季報時出現(xiàn)這個提示,查了增值稅申報表本年累計數(shù)和所得稅申報表的本年累計數(shù)是一樣的金額,怎么會出現(xiàn)這個提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?