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物業(yè)公司收到停車費按規(guī)定返還一部分給業(yè)委會,返還的這部分我們之前做賬是確認收后,在從營業(yè)收入中進行沖減的,現(xiàn)在報所得稅時,提示與增值稅金額有差異,這個怎么弄呢?我們也沒有得到這筆錢,難道還要交所得稅嗎?

2025-10-21 12:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 12:35

一、核心分錄(分兩種情況) 當期按凈額法做賬(推薦) 收停車費(總 1 萬,返 3 千): 借:銀行存款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 停車費 7000 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)420(7000×6%) 貸:其他應(yīng)付款 - 業(yè)委會 3000 返還時: 借:其他應(yīng)付款 - 業(yè)委會 3000 貸:銀行存款 3000 已全額做賬需沖減(當年) 沖減多記收入和稅: 借:主營業(yè)務(wù)收入 - 停車費 3000 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)180(3000×6%) 貸:其他應(yīng)付款 - 業(yè)委會 3000 二、所得稅填表步驟 打開《納稅調(diào)整項目明細表》(A105000); 在 “收入類調(diào)整項目” 下找 “其他” 行; “賬載金額” 填 0,“稅收金額” 填 - 3000(返還部分),調(diào)減應(yīng)納稅所得額; 保存報表,確保所得稅申報收入與增值稅收入一致

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同學(xué)你好 這個先確認收入 然后開發(fā)票回來計入費用
2024-06-26
同學(xué)你好 需要收款的時候確認收入的 發(fā)放工資是成本 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
2021-06-22
?你好;? ? ? ?1. 你核定征收的話;? 你們這個轉(zhuǎn)營業(yè)外收入即可; 是的? ??
2022-08-04
同學(xué)你好 開服務(wù)費的發(fā)票 繳納增值稅附加稅所得稅就行了 他們給你們打款是你們的收入,他們的費用,他們不交稅
2020-11-20
同學(xué)你好 這個可以年底之前沖平就可以了,沒有稅的,不還了計入營業(yè)外收入,繳納所得稅
2020-09-21
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