你好,這種情況彌補虧損之后是不需要繳納企業(yè)所得稅的
老師,請問執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年沒有計提企業(yè)所得稅20萬,在2020年繳納時直接進(jìn)入了費用,進(jìn)入2020年本年利潤,造成了2019年未分配利潤多了20萬,2020年本年利潤少了20萬,在2020年7月調(diào)整了:借:未分配利潤20萬,貸:本年利潤20萬,這樣調(diào)整行嗎
截止到2020年9月本年利潤,盈利了20萬,但2019年虧了100萬,這個月還需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師, 公司18年和19年都是虧損的 18年虧損400萬 19年虧損360萬 今年一直虧損 這幾個月開始盈利,截止到目前本年度盈利了130萬 還需要計提所得稅嗎
公司成立3年,累計虧損100萬,2020年年報盈利了30萬,2021年1月申報2020年企業(yè)所得稅需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?還是可以直接用以前虧損的100萬彌補?求具體操作步驟
我公司有2019-2020年度有虧損100萬, 2021年盈利60萬,請問在第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅時,能不能先彌補2019-2020年的虧損,這親就不需要交企業(yè)所得稅
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
但是老師您看下,這月報稅的話,本年累計利潤將為20萬 ,這個申報表將會自動算出來,應(yīng)納稅額是5萬。沒有讓寫彌補2019年虧損的地方,還是得繳5萬所得稅,是怎么回事
你好,請看圖,是這個地方無法填寫數(shù)據(jù)嗎?
是的,老師。一般這個表里您說的那個地方都是可以手動填寫的是嗎?
你好,正常情況下,這里是可以手動填寫的 因為你提供的申報表,利潤總額是負(fù)數(shù),所以無法填寫彌補虧損情況的
如果可以手動填寫的話,彌補以前年度虧損那一列金額,寫20萬嗎?
你好,是的,是這樣的