你好 可以暫估成本
老師你好!想問一下這個季度企業(yè)所得稅申報時,成本暫估了100萬元,如果下個季度發(fā)票只過來80萬,是不是下季度利潤表成本是負(fù)數(shù)了,這樣的報表不行吧,謝謝
老師,季末利潤8萬,不想預(yù)繳所得稅,可以暫估嗎?下個月開來票再入成本行嗎?
老師你好,這個季度利潤太高,老板不想交太多所得稅,可以暫估成本嗎?后面沖銷了用人員工資來沖嗎?
你好,老師,我們是建筑分包企業(yè),這個季度工人有個成本票沒開進來,我們可以先暫估一下成本,這樣就不交企業(yè)所得數(shù)了,后成本進來再沖掉暫估,把成本入賬,這樣合規(guī)嗎
老師好!我單位23年12月的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤74000,是因為還有成本發(fā)票沒有開回來,這個月是季度預(yù)扣預(yù)繳所得稅,我是不是要按照未分配利潤做成本暫估
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
老師,暫估成本只要在明年匯算清繳前開來成本票就可以吧
是的。這樣處理正確。