同學(xué),你好 企業(yè)不規(guī)范
老師,我是建筑企業(yè),8月申報(bào)印花稅的時(shí)候,錯(cuò)報(bào)為購(gòu)銷(xiāo)合同申報(bào)并上繳了印花稅,現(xiàn)在不能修改了。實(shí)際上建筑業(yè)應(yīng)該怎么申報(bào)印花稅
老師請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工作中的印花稅按照什么計(jì)提啊,很多業(yè)務(wù)沒(méi)有合同,那按照營(yíng)業(yè)收入來(lái)計(jì)提可以嗎,一般工作平時(shí)都怎么統(tǒng)計(jì)印花稅呢
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅是在合同實(shí)現(xiàn)收入了才報(bào)嗎,比如我簽了個(gè)銷(xiāo)售合同,是分很多批實(shí)現(xiàn)收入的,而且合同價(jià)也是計(jì)劃數(shù)量不是實(shí)際數(shù)量,我應(yīng)該怎么報(bào)印花稅呢,每次實(shí)現(xiàn)收入開(kāi)了發(fā)票報(bào)一次嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅是什么時(shí)候申報(bào)???印花稅的金額是怎么確定的???購(gòu)銷(xiāo)合同要交印花稅, 這個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同是企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨物和銷(xiāo)售貨物時(shí)候所簽訂的合同吧?如果是這樣的話,那么當(dāng)企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)較多的時(shí)候該怎么算這些印花稅的金額啊
老師 實(shí)際工作中 我發(fā)現(xiàn)很少企業(yè)申報(bào)合同印花稅 這個(gè)是什么原因啊
老師,小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費(fèi)”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對(duì)之前給我們開(kāi)過(guò)的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開(kāi)正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報(bào)表填實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎(jiǎng)嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報(bào)第三季度增值稅,8月的一個(gè)票,還有9月的票沒(méi)開(kāi)。因?yàn)榘丛赂犊睿瑢?duì)賬清楚了才開(kāi)票。這部分我是申報(bào)未開(kāi)票呢 還是等開(kāi)票的時(shí)候再申報(bào)
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣(mài),開(kāi)發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問(wèn)# 老師,單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保,借庫(kù)存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險(xiǎn),還是借方紅字醫(yī)保
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費(fèi)的減免政策有聯(lián)系嗎?