您好,這個你可以先打出來做賬的
您好,老師,我司為小規(guī)模納稅人,員工在報銷時,一個報銷單上寫了三個報銷項目,其中兩項對應(yīng)的附件發(fā)票都正常,但另一項快遞費79元,只有員工微信支付的憑證,但沒有對應(yīng)的快遞費發(fā)票,附上的是一張電子普通發(fā)票作為這個替票,金額388,發(fā)票內(nèi)容的名稱也不是快遞費,經(jīng)常出現(xiàn)替票這樣的情況,如何處理?
老師,公司新成立1個多月,電子稅務(wù)局 已經(jīng)有了很多進項發(fā)票記錄,因為我們公司 會計(總賬)和稅務(wù)是分開的,我是稅務(wù),那么我需要通知總賬這個情況嗎?因為我還沒有看到發(fā)票,只是電子稅務(wù)局里有進項發(fā)票記錄了。 還有這些發(fā)票可以下個月再認證、入賬嗎?這個月不管他們可以嗎?不太懂實操。
老師,通行費電子發(fā)票,也必須見了發(fā)票才能抵扣嗎?我在 增值稅平臺 里看見很多 通行費電子發(fā)票,但是很多我都沒有看到 員工報銷時候打印出來的票。這種可以抵扣嗎?
老師:全電發(fā)票怎么使用的?我看視頻里說要去勾選下的?那如果對方開了發(fā)票,是自己到增值稅發(fā)票服務(wù)下載打印嗎?要抵扣的發(fā)票是不是要打印兩張?一張做賬,一張抵扣?我現(xiàn)在的電子發(fā)票就是這樣操作的,但是電子版的沒有保存過,那么多發(fā)票都要保存的話,那要每個文檔都要備注的很清楚吧?老師是準備備注發(fā)票文件名的?
老師,你好,我們是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的,最近上了好多數(shù)電發(fā)票的企業(yè),我們也收到了數(shù)電發(fā)票,但是我在電子稅務(wù)局里面查詢了取得的全量發(fā)票,發(fā)票有些發(fā)票是開了,沒有員工報銷,也沒有人說要報銷之類的,這樣的發(fā)票怎么處理呢?
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報無票收入,請問這個賬務(wù)怎么處理,稅怎么報可以勾選進項抵扣嗎
填寫季度還是年度累計數(shù)據(jù)
純貿(mào)易公司,報關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運輸費專票,進項可以抵扣嗎
老師,預(yù)付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設(shè)是固定資產(chǎn)) 預(yù)付后第二個月還未收到發(fā)票,可以做固定資產(chǎn)攤銷嗎?
辭退福利 有申報個稅,那季度報企業(yè)所得稅的時候 那個辭退福利 ,要合計在已計提成本工資這里?
老師,平臺上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時了
應(yīng)收賬款在貸方為負數(shù) 怎么調(diào)整分錄 把負改為正
員工個稅申報工資15000,實際每月通過銀行轉(zhuǎn)賬只發(fā)6000,摳出社保公積金和個稅,剩余部分計入了其他應(yīng)付款,待年底發(fā)放,第三季度的企業(yè)所得稅申報表中,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,要把待發(fā)放的部分刨除嗎? 還是就填寫應(yīng)付職工薪酬-工資,二級科目的借方余額?
老師,開發(fā)票時給產(chǎn)品附碼怎么選那?比如電機怎么選
每個月給休產(chǎn)假的員工發(fā)放了工資,也申報到了個稅系統(tǒng),生育津貼后面到公司賬戶后我們要怎么入賬呢?完整的分錄是怎樣的呢?
怎么做呢,后面有人報銷了 我又怎么去扒拉前面的找呢, 又什么技巧嗎,新手 請老師給分方法
后面有人報銷不用管了,你都入賬了
比如這個月又30張不知道誰的,我可能會按照分類做,車費用一筆 其他費用一筆。可后續(xù)又人來報銷了,可他們根據(jù)根據(jù)自己業(yè)務(wù)來報銷。 我在沖銷之前的,就覺得有點亂是的, 又什么好辦法嗎
或你給他們定個規(guī)定,要他們當月就要盡快報銷
如果入賬 是怎么入呢 分類怎么寫
看是做什么用的,出差用的就就計入差旅,
貸方是什么,老師
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款
老師 我想問下 正常一般企業(yè)往來科目是不是,應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付,他們只取其中2個, 那不就會造成報表又負數(shù)嗎。
在什么情況 往來科目不涉及到負數(shù) 又什么辦法嗎 不調(diào)表~ 又什么技巧嗎
就是沒有收到票或開票,你計入預(yù)收或預(yù)付就可以
老師 假設(shè)我現(xiàn)在開了發(fā)票確定收入,但未收到款, 這應(yīng)收是正的, 若是給了錢我沒開票 意思就計入預(yù)收, 這樣就會到這應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付都啟動了科目。 是不是報表上就不顯示有負數(shù)?
若是我只選擇用2個科目 預(yù)收 預(yù)付, 不用應(yīng)收應(yīng)付,報表就顯示有負數(shù),就得自己重分類是這意思嗎
是的,如果出現(xiàn)負數(shù)就要重分類了
老師我這樣理解對不對,若不想報表出現(xiàn)負數(shù)就4個科目全用, 若是只用2個科目報表出現(xiàn)負數(shù)就得調(diào)整重分類賬務(wù)。 這理解又誤差嗎?
是的,四個全用就不會出現(xiàn)負數(shù),就是分別做賬
如果只用應(yīng)付和應(yīng)收,就會有負數(shù)的
一般汽車經(jīng)銷商行業(yè)都用幾個呢
這個看公司,有些出現(xiàn)了負數(shù),調(diào)下賬就可以
用四個更準確,用兩個就得調(diào)是吧