你好,營(yíng)業(yè)稅是之前的稅種。沒(méi)有就不需要填寫(xiě)。 這個(gè)說(shuō)明 稅局上的報(bào)表內(nèi)容 沒(méi)有及時(shí)做出調(diào)整?
個(gè)體戶(hù),查賬的只有申報(bào)增值稅和附加稅還有經(jīng)營(yíng)所得的稅,那計(jì)提的經(jīng)營(yíng)所得的稅怎么寫(xiě)分錄呀
每月計(jì)提增值稅和附加稅,申報(bào)稅款時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,計(jì)提和實(shí)繳的稅款不一樣應(yīng)該怎么做賬?
小規(guī)模納稅人11月份有開(kāi)1000元專(zhuān)票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表???增值稅及附加稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做 有進(jìn)賬轉(zhuǎn)出增值稅及附加稅申報(bào)表、附表二怎么填
請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月有預(yù)繳增值稅及附加,這個(gè)月填增值報(bào)表的時(shí)候,附表四和附表五應(yīng)該怎么填?
第一季度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)相差上一年的本年利潤(rùn)的金額,這是啥原因呢
同一法人公司,或關(guān)聯(lián)企業(yè),互開(kāi)發(fā)票,有三流證明,屬于虛設(shè)收入嗎
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖,免增值稅所得稅,現(xiàn)在是玉米發(fā)票回不來(lái),沒(méi)我發(fā)票入賬,這部分在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增后交所得稅不
我們是一般納稅人人,給對(duì)方單位提供科創(chuàng)服務(wù)費(fèi),對(duì)方單位是小規(guī)模納稅人,需要開(kāi)具普通發(fā)票,那我們開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)稅率還是是按6%開(kāi)具嗎
老師運(yùn)輸公司的油費(fèi)和工資都計(jì)入成本嗎?
老師建設(shè)工程合同和承攬合同交印花稅的區(qū)別是什么
分期付款購(gòu)入設(shè)備的賬務(wù)處理
這怎么回事 稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債自己填寫(xiě)的
老師。一個(gè)公司有采礦權(quán),然后和另外一家公司合作,那家公司負(fù)責(zé)開(kāi)采,開(kāi)采的這家公司開(kāi)具什么發(fā)票去有采礦權(quán)的那家公司結(jié)算呢?
現(xiàn)金流量表中,本月金額期末現(xiàn)金余額與本年累計(jì)金額期末現(xiàn)金余額為什么不一致呢?
但是全年累計(jì)那里系統(tǒng)自動(dòng)跳出有金額,不填寫(xiě)會(huì)標(biāo)紅呀
你好,現(xiàn)在都沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅這個(gè)稅款,沒(méi)有發(fā)生就不需要填寫(xiě)。 自動(dòng)調(diào)整有金額,說(shuō)明你之前期間填寫(xiě)過(guò)
之前不是我做的賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?無(wú)從下手呀
你好,需要去稅局做報(bào)表數(shù)據(jù)更正。因?yàn)楝F(xiàn)在都沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅了??
這么麻煩,我可以手動(dòng)調(diào)整嗎?
你好,我這邊財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送錯(cuò)誤,是無(wú)法直接網(wǎng)上更正的
是年初導(dǎo)致的嗎?不是匯算清繳過(guò)了嗎
你好,(營(yíng)業(yè)稅)這個(gè)是利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),是期間數(shù)據(jù),與期初無(wú)關(guān)的?
意思是上一次報(bào)稅的時(shí)候,就報(bào)錯(cuò)了?
你好,是之前季度? 報(bào)表報(bào)送的時(shí)候,就有錯(cuò)誤?
我可以查看之前報(bào)送的報(bào)表嗎》?但是我沒(méi)找到這個(gè)
你好,是可以查看之前報(bào)送報(bào)表數(shù)據(jù)的??