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老師,能幫我看看哪里填錯了嗎

老師,能幫我看看哪里填錯了嗎
老師,能幫我看看哪里填錯了嗎
2020-08-06 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-06 19:09

同學(xué)你好,應(yīng)收賬款科目余額不對,你寫的9000

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快賬用戶2085 追問 2020-08-06 19:12

其他都沒問題嗎

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快賬用戶2085 追問 2020-08-06 19:13

他最后的余額是貸方余額,我該掛什么科目

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齊紅老師 解答 2020-08-06 19:53

你先放應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)填寫了。

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快賬用戶2085 追問 2020-08-06 19:58

直接填負(fù)數(shù)嗎

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快賬用戶2085 追問 2020-08-06 20:00

整個資產(chǎn)都變成負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2020-08-06 20:01

沒關(guān)系,你繼續(xù)改不對的地方,科目不要合并,弄完發(fā)來看看。

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齊紅老師 解答 2020-08-06 20:07

同學(xué),你怎么稅金附近,期間費(fèi)用有余額?不結(jié)轉(zhuǎn)利潤嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 20:08

這里錯了,重新計算

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快賬用戶2085 追問 2020-08-06 20:19

總賬會計要求用表結(jié)法,所以沒有結(jié)轉(zhuǎn),那個應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),要填進(jìn)去嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 20:21

是的。應(yīng)該寫進(jìn)去,你的報表怪怪的。

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快賬用戶2085 追問 2020-08-06 21:32

平了,老師,但是都是負(fù)的

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齊紅老師 解答 2020-08-06 21:44

同學(xué),你好,這就對了,看看有沒有可以合并的分錄,如,應(yīng)收貸可以寫預(yù)收貸方。自己合并一下,不合并也可以的。

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快賬用戶2085 追問 2020-08-06 21:48

好的,試試

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齊紅老師 解答 2020-08-06 21:53

同學(xué),好的,繼續(xù)加油。

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