1. 銷售提成的分錄 計提時(根據(jù)銷售業(yè)績計算應(yīng)發(fā)提成):借:銷售費用 —— 提成貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 提成 實際發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 —— 提成貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金(若涉及個稅代扣,需加貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅) 2. 衛(wèi)浴花灑的運費和安裝費入賬 屬于銷售過程中發(fā)生的直接費用,計入銷售費用:借:銷售費用 —— 運費銷售費用 —— 安裝費貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金
老師,銷售鍋爐,我們開給甲方的是鍋爐發(fā)票,現(xiàn)在我們的成本票是設(shè)備款和安裝費,還購買了一部分輔助材料,這部分輔助材料怎么入賬
老師我們公司免費給客服提供材料和安裝工程、我們客戶是不需要支付費用的,我這個怎么寫會計分錄了
借銷售費用 貸其他應(yīng)付款安裝商家 廣告安裝合同支付給商家是寫這個分錄吧?
老師還有就是,是不是所有的生活開支都寫比如,我剛剛用微信支付的肉片和安裝暖氣片加人工費這種怎么詳細(xì)記賬呢老師 借:管理費用 貸:其他貨幣資金
老師,我們是做內(nèi)賬的,不涉及到外賬,就是我們的運費和裝卸費一般都是計入到庫存商品中,進(jìn)貨進(jìn)來了是借庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,裝卸費,運費,等老板娘付了這個裝卸費運費那么這個時候的分錄是借應(yīng)付賬款運費裝卸費貸庫存現(xiàn)金,是不是這個成本費用就不用提現(xiàn)了,因為我們在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,已經(jīng)把這個運費和裝卸費結(jié)轉(zhuǎn)掉了,那我這樣子寫分錄是不是對的?是不是就不用把什么運費和裝卸費再放到管理費用里面去了
接電工人接配電箱的錢能開成建筑服務(wù)安裝服務(wù)嗎
老師咨詢一下計提所得稅怎么計提呀,還有新版的企業(yè)所得稅,也是填寫累計金額嗎,1-9月份的嗎
請問這個科目余額表哪個不平了
這個報季度所得稅這個怎么填寫(是否存在資產(chǎn)損失)
老師,我們公司今年給客戶提供了服務(wù),還沒有收回款項,也還沒有開票,但是現(xiàn)在需要做內(nèi)賬核算,那老師,分錄需要怎么寫?
老師,想問您一下,社保和公積金每個月截止的時間在那里能確定準(zhǔn)確的呢
小規(guī)模納稅人開專票3%稅率減按1%,如何做分錄,體現(xiàn)出應(yīng)交增值稅多少,減免增值稅多少,實繳增值稅多少?
老師您好 請問企業(yè)注銷是先要辦稅稅務(wù)注銷再公式嗎?如果順序有誤 會有影響嗎?現(xiàn)在先弄了公示 才弄完稅務(wù)清算
老師,大學(xué)實習(xí)生和涉及勞務(wù)報酬人員(跟公司直接簽訂的臨時合同,申報了一個月勞務(wù)報酬)的工資屬于殘保金計稅范圍嗎?企業(yè)2024年8月注冊的每月在職人數(shù)為1人,殘保金人數(shù)是5個月合計5人/12*5個月嗎
老師,開建筑服務(wù)電子發(fā)票項目名稱和建筑服務(wù)發(fā)生地為必填項并且已經(jīng)在發(fā)票上顯示,備注欄還需要重復(fù)填寫項目名稱和建筑服務(wù)發(fā)生地嗎?