同學(xué),你好
是填寫1-9月份的
應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用下的數(shù)據(jù)不一致,在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出時(shí),是填哪里的數(shù)
老師,請(qǐng)問我做賬時(shí)候應(yīng)付職工薪酬明細(xì)匯總數(shù)據(jù),和填企業(yè)所得稅匯算清繳表中的職工薪酬不一致,可以嗎?
老師你好,現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表職工薪酬及納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪金填什么數(shù)據(jù)喃,A14000表期間費(fèi)用職工薪酬又是怎么理解或怎么填寫
老師好,請(qǐng)問填報(bào)企業(yè)所得稅匯算應(yīng)付職工薪酬時(shí),稅收金額就是稅法認(rèn)可的數(shù)據(jù)對(duì)嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表期間費(fèi)用表的“職工薪酬”何職工薪酬表分別需要填入哪幾個(gè)數(shù)據(jù)?
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問老師一個(gè)問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補(bǔ)錄嗎?
老師 實(shí)際支付的職工薪酬也是1-9月份的嗎?個(gè)稅系統(tǒng)里和賬套里的對(duì)不上 怎么辦
同學(xué),你好
對(duì)不上的原因是什么?
個(gè)稅里面包含了離職補(bǔ)償 應(yīng)付職工薪酬-工資下面不包含 還有可能是之前離職補(bǔ)償 有一點(diǎn)點(diǎn)沒申報(bào)個(gè)稅 這種按什么填報(bào)啊
同學(xué),你好
那你按照個(gè)稅申報(bào),不然會(huì)有提示
好的謝謝老師
是個(gè)稅系統(tǒng)里面1-9月申報(bào)的工資總數(shù)嗎?
老師 我們工資沒做計(jì)提 都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)的 賬上現(xiàn)在1-9月的實(shí)際是12-8月的工資 個(gè)稅是1-9月的都填報(bào)完了 我是按實(shí)際的個(gè)稅系統(tǒng)1-9填還是12-8填報(bào)啊
同學(xué),你好
你個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的金額是多少,你就填多少
個(gè)稅系統(tǒng)里的月份是看1-9 申報(bào)的 么?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的