直接跟取得收入相關(guān)的人員的工資計入成本
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了,然后利潤表準(zhǔn)備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費用都是工資,幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎?
合同是按完工進(jìn)度開票結(jié)款,但是這個周期比較長半年或者一年,但是這個過程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個工資就是我們的成本,在這過程中這個工資是直接做費用還是待攤或者有沒有其他好的會計科目?有老師說直接做費用不用分?jǐn)?那確認(rèn)收入的時候還用沖銷費用嗎?就是需要做借主營業(yè)務(wù)成本貸費用嗎?如果不做這一步,利潤表上面只有營業(yè)收入,營業(yè)成本為0可以嗎?稅務(wù)局后臺系統(tǒng)會不會考察這個成本與收入的比例?
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設(shè)計為主,那么收別人的設(shè)計費收入,是不是記入到“主營業(yè)務(wù)收入”?如果是記入主營業(yè)務(wù)收入了,那設(shè)計人員工工資是記入“主營業(yè)務(wù)成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業(yè)務(wù)收入,就要有與之匹配的主營業(yè)務(wù)成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應(yīng)該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營業(yè)務(wù)成本”嗎?
老師,我們單位季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表怎樣填寫數(shù)據(jù)有沒有誤啊,我們單位上個月沒有取得成本發(fā)票,費用支出只有工資和房租,我們是品牌管理有限公司,通過收取運營管理費來作主營業(yè)務(wù)收入,所以沒有對應(yīng)的成本發(fā)票,我把所有的三季度費用填在了成本那一欄,老師,麻煩幫我看一下這樣填寫會不會有風(fēng)險
老師,請問員工工資和社保公積金都做到了管理費用下面,目前營業(yè)成本只有個稅和增值稅,管理費用有16萬多了,營業(yè)收入有一萬多點,剛成立半年的公司,這個月的季度申報會不會有問題,沒有營業(yè)成本。后期是不是可以把人員工資調(diào)整成營業(yè)成本更好一點?企業(yè)基本沒有其他采購成本
老師,請問亞馬遜7月結(jié)算報告平臺轉(zhuǎn)入美元戶6663.58美元,而美元賬戶的7月銀行明細(xì)顯示有兩筆提現(xiàn),合計7500美元,都入賬后,我的美元賬戶余額是負(fù)數(shù),為什么,該怎么處理
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)硅膠材料,是一般納稅企業(yè),因為生產(chǎn)出來賣出去的產(chǎn)品毛利大概有50%,按這樣交增值稅要交好多增值稅,老板交增值稅交的心痛,這種有什么方法彌少交點稅呢?
第一季度利潤表的利潤總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不一致,是啥原因呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),害了好幾棟樓,其中3號樓和7號樓現(xiàn)在可以開全額發(fā)票,讓業(yè)主辦理房產(chǎn)證了,但是所有樓的成本在開開發(fā)成本一個科目中,所有收到的房款都在預(yù)收賬款一個科目中,沒法區(qū)分3號樓和7號樓的具體收入和成本,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求結(jié)轉(zhuǎn)3號樓7號樓的收入和成本,我應(yīng)該怎么計算呀
跟旅行社買機票,旅行社開了一萬二的發(fā)票,實際只要我們支付1萬,這個發(fā)票我們能入賬嗎?只入一萬行嗎?
個人不是個體戶.自制加工肉腸,賣給企業(yè)可以自己開發(fā)票嗎?
老師您好,維修費和技術(shù)咨詢費需要繳納印花稅嗎
老師:企業(yè)準(zhǔn)備注銷,一直處于虧損狀態(tài),欠法人的錢,法人不要了,前期掛往來的其他應(yīng)付賬怎么平呢?
這個月城鎮(zhèn)垃圾處理費需要申報嗎?每人多少錢?
DDP出口成交方式報關(guān)單怎么填,收到的貨款含代繳的增值稅,關(guān)稅,賬務(wù)怎么處理,退稅單證要收集哪些?
可以理解為,我將部分人員的工資社保等計入成本是嗎?那這個月不改了,下個月直接調(diào)整過來,將之前的部分人員計入成本,還是最好這個月季報的時候改過來?
是的,將管理費用調(diào)整部分到主營業(yè)務(wù)成本