我之前碰到過(guò)你說(shuō)的情況,后來(lái)去稅務(wù)局,稅務(wù)局把稅盤(pán)權(quán)限打開(kāi)后我就可以紅沖紙質(zhì)發(fā)票了
老師好,請(qǐng)教下:4月份我司給客戶開(kāi)具了一份票,金額無(wú)誤,數(shù)量錯(cuò)誤,客戶收到發(fā)票也沒(méi)注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo),然后重新開(kāi)具發(fā)票。 這樣的話,開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
請(qǐng)問(wèn)一下: 原來(lái)的稅控盤(pán)已經(jīng)不能領(lǐng)紙質(zhì)專(zhuān)票了,但是現(xiàn)在有一張票需要沖紅,只能去開(kāi)全電發(fā)票沖紅,我填了紅字信息表很順利,但是無(wú)法開(kāi)紅字發(fā)票呢,我點(diǎn)選項(xiàng)啥都沒(méi)有
我是購(gòu)買(mǎi)方上個(gè)月收到發(fā)票已抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在稅控盤(pán)里開(kāi)了信息表,銷(xiāo)售方說(shuō)沒(méi)查到信息,他自己在發(fā)票平臺(tái)里申請(qǐng)開(kāi)具了數(shù)電票一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù),現(xiàn)在發(fā)票平臺(tái)顯示,我取得一張紅字發(fā)票,有0張發(fā)票被沖紅,啥意思?可需要什么操作了?
你好老師,我們是銷(xiāo)售方,現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)方10月份銷(xiāo)售有退貨,10月份我方開(kāi)的紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票需要開(kāi)具紅字發(fā)票,今購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)了紅字信息表,但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫(xiě)的紅字信息表呢?對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷(xiāo)售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤(pán)里查到購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)的紅字信息了
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤(pán)沒(méi)有注銷(xiāo),雖然稅控盤(pán)沒(méi)有使用了,但是一直都沒(méi)有去注銷(xiāo)稅盤(pán),然后客戶7月份開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒(méi)有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開(kāi)具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開(kāi)具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開(kāi)具,開(kāi)具不了,也撤銷(xiāo)不了,現(xiàn)在咋辦呢
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那我要怎么做 我也要把稅控盤(pán)帶到稅務(wù)局去開(kāi)通權(quán)限嗎
這個(gè)對(duì)方?jīng)]有抵扣的 也需要對(duì)方確認(rèn)嗎
那我現(xiàn)在怎么做,我能撤銷(xiāo)嗎,我不紅沖了可以嗎
如果沒(méi)有抵扣必須要確認(rèn)
數(shù)電票撤銷(xiāo)吧,我建議帶稅控盤(pán)去稅務(wù)局,我現(xiàn)在紙質(zhì)和電票都可以開(kāi),目的就是為了防止再出現(xiàn)紅沖情況
如果沒(méi)有抵扣不需要確認(rèn)
你是稅控盤(pán)帶到稅局開(kāi)通了權(quán)限,我現(xiàn)在是在晚上,稅局不上班,我?guī)Р涣硕惪乇P(pán),那老師你們的稅控盤(pán)現(xiàn)在注銷(xiāo)了嗎
沒(méi)有,現(xiàn)在紙質(zhì)和數(shù)電票都可以開(kāi),稅務(wù)局回答紙質(zhì)發(fā)票開(kāi)完后再注銷(xiāo)
我早開(kāi)完了,就是沒(méi)有注銷(xiāo)稅控盤(pán),我開(kāi)完了紙質(zhì)發(fā)票,一直沒(méi)有去申請(qǐng)領(lǐng)發(fā)票
所以我就用數(shù)電發(fā)票平臺(tái)紅沖紙質(zhì)發(fā)票了
但是填了個(gè)信息表,就開(kāi)具不了了,聽(tīng)你說(shuō)了這些,我還是不知道怎么處理
客戶紙質(zhì)的發(fā)票幾個(gè)月了都沒(méi)有抵扣,然后現(xiàn)在也開(kāi)具不了紅字,咋辦
我的建議就是拿稅盤(pán)去稅務(wù)大廳,一、就注銷(xiāo)稅盤(pán),二,稅控開(kāi)權(quán)限可以繼續(xù)使用
二的意思是 我們稅控就沒(méi)有注銷(xiāo),怎么還需要開(kāi)通 我們沒(méi)有注銷(xiāo),只是好幾個(gè)月沒(méi)有去領(lǐng)發(fā)票而已,我蒙圈了
現(xiàn)在我申請(qǐng)的紅字信息表怎么處理,已經(jīng)申請(qǐng),然后未開(kāi)具紅字,這個(gè)信息就一直放在那里嗎
不去處理嗎
我怕有什么后果
咋弄呀這個(gè)
你在數(shù)電票里面可以開(kāi)么,不是不可以么,那你就去稅控盤(pán)看一下,稅控盤(pán)如果可以開(kāi),你在稅控盤(pán)紅沖,稅控盤(pán)不能紅沖需要去大廳