你好,比如技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得900萬,500萬以內(nèi)免征,超過的部分減半征收 那計(jì)入應(yīng)納稅所得額的金額就是=(900萬—500萬)*50%=200萬
老師這題是不是錯(cuò)了 ,甲酒廠是一般納稅人 ,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是所得不超過500萬,免征,超過部分減半?是嗎
符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超五百萬的部分免征,超五百萬的部分減半征收。所得是應(yīng)納稅所得額還是應(yīng)納稅額
請問中級轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得超過500萬部分的金額如何減半征收?
老師,居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得不超過500萬元的免企業(yè)所得稅,超過500萬元部分減半征收企業(yè)所得稅,那如果我們公司有轉(zhuǎn)讓技術(shù)收入還有銷售商品,那是要分開申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?所得稅申報(bào)怎么填寫?
老師,轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)不超過500萬的免征,超過500萬的減半兒征收。在計(jì)算這個(gè)企業(yè)所得稅的時(shí)候,減半兒征收的這一部分是不是也應(yīng)該按照適用的所得稅稅率去交企業(yè)所得稅?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?