銀行貸款的貸款合同需要交印花稅 借:銀行存款 借:財務費用-存款利息 負數(shù)? 不交增值稅 因為做到貸方正數(shù),利潤表沒法取數(shù),所以才借方負數(shù) 貸:本年利潤 貸:銀行存款財務費用-存款利息?負數(shù)

老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
學堂老師,企業(yè)借款給個人,有借款合同,收到的利息計入了營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅及根據(jù)借款合同繳納印花稅,還需要繳納增值稅附加稅嗎?謝謝老師了
月初:借應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅 -簡易計稅 月末需要過度嗎?借:______簡易計稅 貸:______未交增值稅 還是直接下月處繳納的時候:直接 借:__簡易計稅 貸:銀行存款
請問老師六稅兩費優(yōu)惠政策減免部分的附加稅和印花稅,要單獨做賬嗎?借:應交稅費,貸:營業(yè)外收入,還是直接根據(jù)繳納稅款的單據(jù):借:應交稅費,貸:銀行存款?
老師,我想問一下,銀行貸款的貸款合同需要交印花稅嗎?還有銀行利息收入需要計入營業(yè)外收入繳納增值稅嗎?還是說這個營業(yè)外收入如果交增值稅或者銀行貸款合同需要繳納印花稅需要根據(jù)實際情況才繳納稅費,是哪種情況?
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應付款—養(yǎng)老 其他應付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達到預定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應該怎么入賬
那我想問一下,銀行貸款合同的印花稅是按幾個點交?
那個貸款合同的稅率是0.005%
好的,謝謝。
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也就是萬分之五,是嗎?
是的,就是那個意思的哈