你好,計提的金額是按照一到九月份填寫 支付的按照1~8月份的。

老師你好,這次那個所得稅嗯匯算清繳季度的嗯,已計入成本費用的職工薪酬怎么填?還有那個實際支付給職工的應付職工薪酬怎么填?然后他這個三季度那就寫789,這三個季度的工資額唄具體應該怎么填呢
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報表他讓填那個,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬的金額,應該填什么?
2925年三季度開始所得稅變更應付職工薪酬應該要怎么填寫
老師,稅務系統(tǒng)升級后企業(yè)所得稅申報表增加的已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬,填寫本年度的還是三季度的呢
老師,您好,本季度企業(yè)所得稅,這個最新規(guī)定的,應付職工薪酬應該怎么填寫?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?