1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等)的累計(jì)金額,也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級科目取數(shù)。
2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額,按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數(shù)。
企業(yè)所得稅年報(bào)表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
老師,我們個(gè)稅申報(bào)是按計(jì)提的工資申報(bào)的,發(fā)放是次月,這月的所得稅報(bào)表應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)我可不可以填1-9月的計(jì)提數(shù),實(shí)發(fā)填12-8月的
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,新增的職工薪酬,計(jì)提數(shù)和實(shí)際發(fā)放數(shù),是本季度數(shù),還是本年累計(jì)數(shù)?
老師,所得稅申報(bào)新增的職工薪酬是1-9月數(shù)據(jù)還是7-9月
老師,10月季度所得稅新增的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬該如何取數(shù)?我們公司是9月計(jì)提8月工資,發(fā)放8月工資的
老師好!我公司工資25號才發(fā),因?yàn)榭冃Ш吞岢沙霾粊恚菆?bào)表要10號之前出,個(gè)稅也是15號之前的報(bào),請問可以用上個(gè)月的工資表滾動(dòng)式入帳和報(bào)稅嗎?稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,銷售原材料可以直接主營業(yè)務(wù)成本貸原材料嗎
股權(quán)變更,賬上有盈利怎么繳納稅款
主管會(huì)計(jì),記賬,出納,審核,制單崗設(shè)置都有什么要求
老師 請教下利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 不平 主要是因?yàn)槭裁茨兀?/p>
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人農(nóng)副產(chǎn)品,農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣稅務(wù)局要求自查,原材料自己開反向票有一筆2025年4月份一張發(fā)票稅額要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2000元(轉(zhuǎn)出原因:身份不符非農(nóng)戶不能抵),稅管員要求在2025年10月一起申報(bào),我應(yīng)該在哪個(gè)表格里填寫,帳務(wù)如何處理(2025年9月份沒有生產(chǎn))?
個(gè)體工商戶4-6月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在7-9月報(bào)不了稅變成非正常戶,怎么處理 同學(xué)你好, 給稅局打電話,請教他們需要什么資料,到稅局柜臺(tái)辦理 解除【非正常戶】手續(xù) 需要找管戶還是去大廳柜臺(tái) 有罰款嗎 大廳柜臺(tái)就行, 建議去之前,問清楚 帶什么資料過去。以免白跑一趟
你好老師,請問我的財(cái)務(wù)軟件跟稅務(wù)系統(tǒng)中現(xiàn)金流量凈額和期末余額都一致,能不能不調(diào)整分類直接申報(bào)啊
10月份發(fā)現(xiàn)前面賬做錯(cuò)了,更正申報(bào)上兩個(gè)季度的報(bào)表有影響嗎
這個(gè)經(jīng)營所得A表待申報(bào),怎么申報(bào)
應(yīng)付職工薪酬-工資薪金這個(gè)二級科目借方有匯算清繳前補(bǔ)發(fā)的24年工資,這個(gè)怎么辦
同學(xué),你好
這個(gè)剔除掉
就是說屬于24年的剔除,這里只填屬于25年實(shí)際發(fā)放的工資是嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的