你如果不想做長期待攤費用你就直接計入銷售費用就好了

商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃氣這些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個浴室,充值水費洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負責(zé)管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?收入需要分月確認嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費我計入啥收入明細科目,怎么繳稅?公攤費用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報?增值稅幾個點啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個收入各年怎么確認,企業(yè)所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費開啥票?
老師你好,我們公司是做項目工程的,就是人臉識別之類,直接購買的商品和材料,我看見以前的財務(wù),是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行或者現(xiàn)金。因為購買的商品和材料配件是直接用在工程里面的。沒有庫存在倉庫。還有購買商品和材料時,或者商品發(fā)生損壞退回給廠家時發(fā)生的運費都是直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還有一個問題就是有些商品購買了,放在倉庫里面的。沒有領(lǐng)出去用,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?謝謝老師
你好老師,1.長期待攤和待攤現(xiàn)在都不用了嗎,房租用長期,低值易耗品直接計入費用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業(yè)詳細成本需要怎么核算,只有倉庫進出存表,發(fā)貨清單,沒有產(chǎn)成品和半成品統(tǒng)計,應(yīng)該怎么算損耗多少比例?應(yīng)該按多少計入產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品,主營業(yè)務(wù)成本?3.外賬現(xiàn)金科目余額少,怎么做增加多點呢?必須走公戶轉(zhuǎn)賬才行嗎?應(yīng)收應(yīng)付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務(wù)得話也只能掛應(yīng)收應(yīng)付嗎?外賬想做的正規(guī)點,查了明細賬都是沒辦法沖的,還請老師指點,謝謝老師!
問題有點多,麻煩老師啦! 想請教高壓線設(shè)計行業(yè)的問題: 老板通過掛靠和個人代開這兩種形式接活(設(shè)計),為了方便開票成立了C公司(小規(guī)模;經(jīng)營范圍設(shè)計、勞務(wù)都有;沒有資質(zhì))。 內(nèi)賬方面問題: 1、公司剛開始建內(nèi)賬。我這幾天自己根據(jù)業(yè)務(wù)自己設(shè)想了一下,想少用一級科目,所有的費用都在管理費用科目歸集、成本用主營業(yè)務(wù)成本歸集,現(xiàn)在想到的科目設(shè)置方法如下,想少用一級科目,盡量在二級三級科目細化,麻煩老師給指點一下,哪里不合適! 銀行存款—公戶 —張三—農(nóng)行+尾號 管理費用—工資 —辦公費 —稅金(費用類的稅款) —財務(wù)費用 銷售費用—招待費(開拓客戶) 主營業(yè)務(wù)成本—a項目—差旅費 —招待費 主營業(yè)務(wù)收入—a甲方 —b甲方 2、設(shè)計行業(yè)工資是主要成本,也先歸集在管理費用嗎,還是按月直接分割計入成本?
老師,我是做物業(yè)的有,也有倉庫出租,開出去的發(fā)票都有物業(yè)費、商鋪租金(倉庫),我們在倉庫上搭建一個鋁合金雨棚,請問一下這個鋁合金雨棚計入哪個會計科目的二級明細?能不能直接計入主營業(yè)務(wù)成本?
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?