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老師,請(qǐng)問一下,我當(dāng)時(shí)多提的個(gè)稅計(jì)入什么科目? 當(dāng)時(shí)做的是:借:管理費(fèi)用 120元,貸:應(yīng)付職工薪酬120元,然后又做了一筆:借:應(yīng)付職工薪酬 120元,貸:個(gè)人所得稅 20元,貸:銀行存款100元,后面感覺個(gè)稅多計(jì)提了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖

2025-10-13 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-13 09:27

不管他,下個(gè)月少扣個(gè)稅就行

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快賬用戶7594 追問 2025-10-13 09:28

就是下個(gè)月沒有了?不用扣了?

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齊紅老師 解答 2025-10-13 09:29

那么直接更正修改憑證為正確的金額

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快賬用戶7594 追問 2025-10-13 09:30

問題都跨年了,不可能再重新修改吧

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齊紅老師 解答 2025-10-13 09:37

借:個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬

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不管他,下個(gè)月少扣個(gè)稅就行
2025-10-13
您好,計(jì)提個(gè)稅和交個(gè)稅在同一個(gè)月的話這樣處理可以的,也可以在計(jì)提工資時(shí)先將個(gè)稅計(jì)提出來 借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 借:應(yīng)付職工薪酬 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 10
2020-09-03
同學(xué)你好 個(gè)稅不用單獨(dú)計(jì)提,直接和工資一塊就行了
2020-10-27
你好,數(shù)據(jù)有問題,先確認(rèn)下11月發(fā)放工資分錄的數(shù)據(jù),借貸不相等,你看看是哪里有問題。 11月發(fā)工資, 借:應(yīng)付職工薪酬工資53000 貸:其他應(yīng)收款社保2800 應(yīng)交個(gè)人所得稅120 銀行存款50000
2021-12-27
同學(xué)你好,在其他應(yīng)付款下設(shè)2級(jí)科目
2021-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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