借利潤分配未分配利潤-490.35 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅490.35 借利潤分配未分配利潤490.34 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅-490.34 試一下你看下附加稅還在利潤表吧

老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報,前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報收入,被風(fēng)險調(diào)查要求補(bǔ)收入20萬,(增加了點(diǎn)成本,也調(diào)減出營業(yè)外收入),因兩個公司合并一起的收入不達(dá)到起降點(diǎn),科里要求我們補(bǔ)收入,必須達(dá)到起征點(diǎn),營業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補(bǔ)繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財務(wù)報表,增值稅報表及年報所得稅報表進(jìn)行更改變更,財務(wù)報表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請問老師,我們會帳賬套不改憑證更改不了報表,想問,財務(wù)報表中所得稅計提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計提所得稅。還是按照年報調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補(bǔ)繳所得稅計提,
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時已經(jīng)計提附加稅,借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計提,該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財務(wù)報表申報不了沒法提交?
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經(jīng)計提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財務(wù)報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
問答詳情23:4941后5次對話后問題結(jié)束老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當(dāng)時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會計分錄?會計分錄1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤。會計分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計提的城建稅,是按會計分錄1還是會計分錄2處理入賬??如果按會計分錄1入賬沖減多計提的附加稅,就就導(dǎo)致2025年第一個季度的利潤表中的稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),無法申報,麻煩詳細(xì)回答,怎么處理跨年度多計提的附加稅,會計分錄分享指導(dǎo),謝謝
本公司是小規(guī)模納稅人,2024年第四季度計提的增值稅附加稅比實(shí)際申報的多0.01元,這個要如何賬務(wù)處理好一點(diǎn)? 我之前2025年第一季度是把計提附加稅490.35元憑證的做了一個紅沖,重新計提了490.34元,所以利潤表附加稅就是—0.01元,這個季度需要交附加稅,所以導(dǎo)致現(xiàn)在利潤表中稅金及附加、城市維護(hù)建設(shè)稅這兩欄本年累計金額比本季度金額少0.01元,在電子稅務(wù)局申報的時候提示不符合邏輯。 我準(zhǔn)備反結(jié)幾個月的賬,調(diào)整1月份的會計憑證,會計分錄如何調(diào)整?
老師外貿(mào)公司,老板公司都還沒實(shí)繳,現(xiàn)在老板想向銀行貸款個人周轉(zhuǎn),付公司利息。這個是從公司帳上資金借給他好,還是向銀行貸款借他好?
老師,有遇到過這樣的情況嗎?第三方運(yùn)營機(jī)構(gòu)跟廠家合作,在平臺上幫廠家運(yùn)營店鋪,賺到的錢平臺結(jié)算給第三方公司,現(xiàn)在問題就是,機(jī)構(gòu)要轉(zhuǎn)錢給廠家,要廠家開發(fā)票,這種是開什么名稱的發(fā)票?
22年-25年,月租金做的500元,客戶說是自家的,不用租金。這種情況賬上怎么處理。
老師,我們是牙科醫(yī)院,很多客戶都是私人的,發(fā)票開成患者的親戚的名字可以嗎?不是患者本人
公戶扣的錢為啥顯示的是借方 轉(zhuǎn)入的顯示的是貸方 打印出來是這樣顯示的
老師,我們2025年1月份發(fā)的2024年的11月份還有12月份的工資,我報2月份個稅的時候,報一月份的11和12月份的工資是嗎
員工的工你賠償是做職工福利費(fèi)嗎,所得稅匯算清繳可以全部稅前列支嗎
分公司非獨(dú)立核算需要開賬戶嗎
你好老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),有一個庫存商品,當(dāng)時建帳的時候沒有就有科目,然后現(xiàn)在被翻出來領(lǐng)用了,那我現(xiàn)在計入這個成本的時候怎么做帳呀?
轉(zhuǎn)到公戶上的錢 為啥顯示的是貸方 轉(zhuǎn)出去的錢是借方 銀行扣的利息他們顯示地是借方 轉(zhuǎn)到公戶上的錢是貸方 銀行流水打印出來是這樣顯示了


你的利潤表里面取數(shù)是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)貸方取的應(yīng)該。
這樣調(diào)整了以后 報表勾稽關(guān)系2025年第一季度 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末余額減去年初余額<利潤表中利潤總額本年累計金額 差異就是490.35+490.34=980.69
對的是的,會有這個差額的 但是差額應(yīng)該是0.01才對
好的,我在看一下
可以的,可以再看一下的