?同學您好,很高興為您解答,請稍等

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師 我年前剛接手一個公司的賬小規(guī)模企業(yè),是從去年7月份開始做的,但是這之前增值稅和所得稅都是零申報的,因為當時報表還沒出來,現(xiàn)在報表出來后,之前零申報的報表是不是還需要做更正啊
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補做?
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價稅合計金額是一樣的,這個月去稅務局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報,本季度申報增值稅是按照實際來填寫的,請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下???
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理???
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣,去稅務局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表(更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致(相差這1227141.3元),請問這個應該怎么辦?
                跨境電商,營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍需要有進出口嗎?小規(guī)模,涉及到出口退稅嗎?有哪些稅種
公司租用個人商業(yè)用房,電費是房東個人名字,這個電費可以入賬稅前扣除嗎?
你好,我有個員工23號入職我給她報了個稅,社保當月沒有繳納,關注她的工資我要怎么計提,目前不準備給她發(fā)工資,我現(xiàn)在要怎么做賬
請問老師,其他應付款過大影響股權變更嗎
在產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)生的生產(chǎn)成本為什么不是確定在產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值時應考慮的因素
老師,如果是小規(guī)模納稅人,但不是小微企業(yè),印花稅還可以減半征收嗎?
建筑工程給工人買的手機獎勵給員工記什么科目
董孝彬老師問個事可以嗎?
老師,你好,請問一下做跨境電商退稅會計難嗎,公司有外賬會計,進公司需要準備哪些準備呢,后期準備把外賬收回來,做一套賬還是兩套賬呢
老師,個體工商戶,營業(yè)執(zhí)照有建筑施工經(jīng)營范圍,也實際施工了,個體戶能否開具建筑服務*施工費發(fā)票
您好,如果你7-8月申報增值稅時誤選了小微企業(yè)附加稅優(yōu)惠50%,但實際可能不符合條件,9月才發(fā)現(xiàn),想去更正申報的話,只要更正后需要補繳少繳的附加稅,就會從原申報繳款期限屆滿次日(一般是8月16日或9月1日起算)到實際補繳那天,按每天0.05%收滯納金,比如少繳100元拖了24天滯納金大約是100×0.05%×24=1.2元,不去更正的話短期內(nèi)可能不會被發(fā)現(xiàn),但萬一后面稅務機關查出來,除了要補繳稅款和滯納金,還可能有其他風險,所以如果確定是誤享受了優(yōu)惠,主動更正申報并補繳稅款和相應滯納金,雖然會有點滯納金但更合規(guī)風險更低。
6月份前是小微企業(yè),9月份利潤超過300萬了,所以不符合小微企業(yè)。
?您好,如果你6月前是小微企業(yè),但9月利潤超過300萬不再符合條件,那7-8月申報時還能享受小微企業(yè)優(yōu)惠(比如附加稅減半),但9月起就不能享受了;如果你7-8月誤用了小微企業(yè)優(yōu)惠(比如附加稅申報時選了50%減免)但實際上當時已不符合條件,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)后,若去更正申報補稅,就要從原申報繳款到期日后開始按每天0.05%交滯納金,不去更正可能暫時沒事,但被查到會有補稅和滯納金等風險,建議確認當時是否真的符合條件,不符合就主動更正并補繳稅款和滯納金更穩(wěn)妥
那還是更正保險點,之前1~6月都沒去享受這個優(yōu)惠,只是7-8月忘記去勾選了
?您好,如果你1~6月本來就沒享受小微企業(yè)附加稅優(yōu)惠,7~8月只是忘記勾選導致沒享受優(yōu)惠(而不是誤選成享受了50%優(yōu)惠),那現(xiàn)在不用更正申報,因為本來就沒享受到優(yōu)惠,不存在多退少補或滯納金問題;但如果你7~8月是誤選成了享受小微企業(yè)50%優(yōu)惠(實際當時已不符合條件,比如利潤超了),那現(xiàn)在更正申報補繳少繳的附加稅和相應滯納金會更保險,避免后續(xù)被查到有風險。重點看你是“沒勾選導致沒享受”還是“誤勾選導致享受了”,前者不用改,后者建議更正。
附加稅減半征收是什么時候的福利啊
?您好,目前附加稅(比如城建稅、教育費附加、地方教育附加)可以享受按50%征收的優(yōu)惠,這項政策是給小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)、個體工商戶的,執(zhí)行到2027年12月31日,不是臨時福利,而是已經(jīng)明確延期到2027年的長期減負政策,但一般納稅人通常不自動享受,除非當?shù)赜刑厥庖?guī)定