對(duì)的,是的,是這么做的。
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)初創(chuàng)期間出口退稅需要0申報(bào)嗎?是先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)創(chuàng)立初期退稅系統(tǒng)需要做0申報(bào)嗎?是先申報(bào)增值稅還是申報(bào)出口退稅?有沒有生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)從賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)到退稅申報(bào)相關(guān)的全過程系列課程?
老師,外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)與退稅申報(bào)之間沒有聯(lián)系,是嗎?生產(chǎn)型出口退稅和增值稅申報(bào)時(shí)相關(guān)的嗎?有什么聯(lián)系?申報(bào)先后順序?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)與退稅申報(bào)之間有什么關(guān)系呢?都是在申報(bào)期之前完成嗎?外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)與退稅申報(bào)之間有關(guān)系嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),申報(bào)之前要先申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的嗎
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
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老師,能不能大概說下生產(chǎn)型退稅的流程,我剛才沒有申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,所以退稅的時(shí)候一直不行
你好,你的銷售額在附表一里面有一個(gè)免抵退銷售額里面填寫,然后減免明細(xì)表最后一行里面填寫認(rèn)證的鏡像,在附表35欄里面正常填寫申報(bào)提交就可以了。
就是按這個(gè)把增值稅申報(bào)表給填寫了,然后這個(gè)數(shù)據(jù)就會(huì)帶入到退稅那里,就可以進(jìn)行退稅申報(bào)了
你好,你需要單獨(dú)申報(bào)出口退稅,里面需要填寫 填寫銷售額發(fā)票號(hào)碼,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票號(hào)碼等信息