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先填寫增值稅申報(bào)表,再填寫 出口退稅申報(bào) 表,對(duì)吧?增值稅是15號(hào)之前完成,那出口退稅申報(bào)表什么時(shí)候填寫完?我3月申報(bào)出口退稅申報(bào)表可以去匹配之前多久的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)阿?

2025-03-21 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-21 11:55

外貿(mào)企業(yè)沒有順序要求,你可以先申報(bào)出口退稅,再去申報(bào)增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-03-21 11:56

一般是在報(bào)稅期內(nèi)的15號(hào) 這個(gè)沒有時(shí)間要求。

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快賬用戶2510 追問 2025-03-21 11:56

是制造業(yè)

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快賬用戶2510 追問 2025-03-21 11:57

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-21 11:58

制造業(yè)的話,先申報(bào)了增值稅,再申報(bào)出口退稅。

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外貿(mào)企業(yè)沒有順序要求,你可以先申報(bào)出口退稅,再去申報(bào)增值稅。
2025-03-21
你好!是的,正常就是這樣??串?dāng)?shù)匾?/div>
2023-11-20
你好,免抵退是在增值稅申報(bào)后才行的。
2025-07-02
你好填寫在表二其他那里
2020-09-10
您好 增值稅收入申報(bào)也應(yīng)該按照出口當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率計(jì)算填寫
2022-08-03
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