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老師你好,公司舊設備賣了,對方以收廢品回收,不開發(fā)票,1、這臺設備本月不用計提折舊吧;2、沒有發(fā)票,收到現(xiàn)金,這個怎么做帳 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產

2025-09-30 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-30 14:42

你好,1本月仍然計提。 2,借現(xiàn)金,貸固定資產清理,應交稅費-應交增值稅。

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快賬用戶1155 追問 2025-09-30 14:45

交增值稅,是在未開票收入里填報是吧,按多少稅率征收,我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:45

你好,是的。你抵扣過這個設備進項嗎

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快賬用戶1155 追問 2025-09-30 14:47

是的,是2017年購買的,還有2年就折舊完了

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:47

你好,抵扣過就要13%計算銷項稅了。

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快賬用戶1155 追問 2025-09-30 14:48

我司還購買過1個變壓器,18萬元,沒有取得發(fā)票,如果賣掉,這個不需要交稅吧

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:49

你好,這個也是需要交稅的。

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快賬用戶1155 追問 2025-09-30 14:49

折舊都是納稅調增的

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:49

你好,賣出去的時候的價格需要交稅

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快賬用戶1155 追問 2025-09-30 14:50

那這個沒有發(fā)票,就沒有抵扣,這個為什么還要交稅呢

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:51

你好,你取得了收入,所以需要交稅。

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快賬用戶1155 追問 2025-09-30 14:51

如果當時沒有發(fā)票,不入帳,那就不用交稅了是吧

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:52

你好,如果你想合規(guī)的操作,就需要交稅。

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你好,1本月仍然計提。 2,借現(xiàn)金,貸固定資產清理,應交稅費-應交增值稅。
2025-09-30
當月可以不再折舊 清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2023-12-14
需要納稅調增555,這個是累計折舊的
2023-12-23
沒問題,這樣處理可以的
2022-10-12
您好,對的,這個是沒錯的哈
2023-12-08
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