同學你好,我給你解答
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
請問一下老師,我跟公司一個項目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開1個點的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結果我得幫他們多負擔5個點的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計算我應該轉給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
我們公司是建筑勞務公司。老板要幫朋友忙,幫他代收一筆勞務費。我們需要開13個點的專票給上游公司,我們應該收下游的這個人多少稅點合適呀?怎么算,求指教,下游如果開3個點的專票怎么算,又如果是個人,沒有票,做工資表勞務費發(fā)放又怎么算?在線等答案,謝謝
老師,我們公司租了別人的場地來辦公,租賃費12萬,但是對方?jīng)]有給我們開具租賃費發(fā)票。請問,如果他去稅局代開發(fā)票,需要交些什么稅?每種稅要交多少錢,怎么計算?比如,個體戶或者小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是1%個點的增值稅??梢苑謩e羅列一下嗎?
老師,我們公司租了別人的場地來辦公,租賃費12萬,但是對方?jīng)]有給我們開具租賃費發(fā)票。請問,如果他去稅局代開發(fā)票,需要交些什么稅?每種稅要交多少錢,怎么計算?比如,個體戶或者小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是1%個點的增值稅。可以分別羅列一下嗎?
老師,納稅等級怎么評定A級
老師,景區(qū)管理公司,國企。景區(qū)維修項目費用進那個科目啊
老師,客戶賒欠的貨款轉給老板后老板轉入公戶,象這種情況直接記借:銀行存款 貸:應收賬款可以不,還是根據(jù)銀行流水先做一筆借:銀行存款 貸:其他應付款-老板,然后再借:其他應付款-老板,貸:應收賬款,老師這兩種做法哪個好些。
我們是沙場,采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權出讓稅費,如何做賬務處理。
我們公司開的委托加工的增值稅發(fā)票,我們收的材料的進項稅可以抵扣嗎
老師你好,不是單位員工但是參與了公司的項目,做了出差補助,這個差旅費怎么做賬啊
長時間不開發(fā)票,稅務局降額度,怎么提高額度,個體工商戶
出口日期沒有,有申報日期,報關行說今天29號才出去的,大概什么時候能查到出口日期
供應商是外部單位的個人,給對方付款,用應付賬款還是什么科目
請問下老師,去年年底暫估成本,直接做的主營業(yè)務成本,今年才收到發(fā)票,應該怎么進行賬務處理呢
第1問: 如果個人出售物品給公司,這不是代開業(yè)務,這是正常開發(fā)票業(yè)務。 實際提供勞務發(fā)票,但是,公司要求開材料發(fā)票, 有可能是 個人嫌棄交好多個稅,因此,在造假,
第2個問題: 30萬元開成33萬元,這是加了10個點的稅 =30*1%=3 合計=33
這個知道比例,你可以推算出是按照哪些稅來算的
第3問: 如果是開具材料發(fā)票的話,目的就是為了你們公司 能夠抵扣進項稅, 因此, 開多少點合適,最終的測算標準就是: 看你們公司打算要不要交增值稅,或者說打算交多少, 比方說,打算一分錢不交, 那么,這批貨賣出去,要交的銷項稅,也就是 買進來的進項稅,
個人不能開13%的專票吧!
有時候加稅點, 不一定是 自己家打算要交多少稅而倒算出的數(shù)據(jù), 而是,公司之間商量的一個結果,比方說,你給我開多少點的稅票,我私下給你轉多少錢。 有時候加稅點的事情,不一定是合法 的,
第三問可以詳細點嗎,比如不交,我這個應該讓對方怎么開,不是還有增值稅附加稅和所得稅嗎
建立在雙方都同意的前提下,且就一筆業(yè)務不含稅30萬元。 舉例說明: 第1個: 銷項稅=30*13%=3.9 不打算交增值稅的話,至少對方開來的發(fā)票也是 價稅合計=33.9 第2個: 如果果打算交增值稅 1萬元 因此,進項稅= 3.9 - 1=2.9 附加稅=1*0.12=0.12 所得稅方面,一般情況下,有費用發(fā)票,以及工資等固定費用抵扣掉,可以不用考慮,一定要考慮的話,就按照【銷售收入*稅率】 去計算 那么,對方開發(fā)票價稅合計 =【2.9 加 0.12】/0.13 加 2.9 加 0.12=26.25 實際最終交納增值稅會更少一點,
對的,個人不能開具13%的發(fā)票,它屬于小規(guī)模納稅人。 上述的例子可以看作是 一般情況下 的考慮方法,不是光針對個人的業(yè)務,
你這里26.25是什么,價格30萬呢,應該比這個多吧 雙方協(xié)商是沒錯,但是要以一個點來談,像這個3萬,如果沒有抵扣進項的前提下,就算是我們可以抵扣的所得稅吧
是不是個人代開的,稅收標準,就是按照小規(guī)模納稅人的稅率,那樣的話30萬三個季度就是免增值稅啊
第1問,這個3萬元,對方開發(fā)票的話,是可以抵扣企業(yè)所得稅的。 測算的時候,就是 你打算要交多少稅,去倒算進項稅 應交稅=銷項-進項。 不交稅時,最低標準就是:銷項=進項稅 要交稅時,銷項稅肯定是 大于進項稅的, 第2問,對的,30萬元 免增值稅
那打個比方,不想繳稅,30萬,加3.9的稅(專票來給我們),問題我們要把這個錢給到對方啊,所以,要開這么多稅的話,這個要怎么折算,給對方的錢也這么多嗎?那這個票不是白開了,雖然抵扣了,但是錢又給供應方了
你的理解一點都沒錯,所以, 表面上看上去,讓人家加了稅點,就給得給對方這么多錢, 對方收到錢,會私下 轉給你們老板多少錢的,否則的話,誰也不會這么做的。
在不能抵扣的情況下可能這個錢就是到了老板個人口袋對吧? 那如果是開專票,就是公司需要專票和老板無關,應該怎么開呢,雖然可以抵扣但是怎么換算對方開多少,我們是劃算的呢,我有點記得以前公司經(jīng)常是八個點,這個又是怎么算的,或者以老師的工作經(jīng)驗
不管能不能抵扣。讓對方多開的發(fā)票。必定在賬上要顯示欠別人 多開的 應付賬款的, 這個錢不支付,就有可能被查, 因此。沒有什么對公司怎么開合算 這個邏輯, 因此,還是取決于你們公司想怎么做。 少交稅不交稅,對方多開點發(fā)票。你們想辦法把錢都付給別人。
打個比方價錢是不開票單價,開發(fā)票的話要加多少不能高于多少稅點,我們是一般納稅人對方個人或者小規(guī)模,和雙方都是一般納稅人這幾種情況為例,謝謝老師啦
如果雙方都是一般納稅人, 不論對方是否開票,其實,他都要交稅的, 除非他鉆空子不交稅。 因此,你們無需要加稅點讓人家開票也是可以的。 不開票是30萬元, 開了票也是30萬元, 因為,供應商都會把這個30萬元當作是含稅價向稅局申報稅的,
臨時老板叫開會,安排假期賬務處理與其他, 不能給你解答了,真抱歉,
現(xiàn)在就是說,價格方面,我們減掉可以扣除的所得稅,和可以抵扣的,換算后價格相關多少個點,才是可以多出的單價,因為開票別人要交稅,所以單價 沒這么便宜了,你等下空了麻煩回復下,謝謝