你好,建筑公司,一般開9個點的發(fā)票 按照沒有抵扣 應(yīng)該收金額*13%增值稅+金額*萬分之三印花稅 +金額*5%企業(yè)所得稅 開3個點專票就是上面的再減去3個點專票進(jìn)項
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師,你好,我們公司承包了一個龍灣公園的項目,金額141萬,開的是設(shè)備和勞務(wù)的票,同時有一個公司給我們開專票,我們付人家錢94萬,如果都開專票,必須是公戶付款,那這樣算下來是不是我們公司的稅錢能抵掉些,是不是開票時間和合同上規(guī)定第一筆錢收完了,再開票合適,現(xiàn)在老板非的說給人家開6%個點的,這個過程我怎么說明白呢,和對方會計溝通怎么說合適
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費用69000,但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費,剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費,發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點一下吧,謝謝
各位老師,大家有下午好,我們公司是做勞務(wù)派遣服務(wù)的,現(xiàn)在老板問我,如果有100萬的收入,我們該怎么報成本,比如,增值稅加附加稅得多少,這些款是走個人的,個稅要交多少,還有一些期他費用,請各位老師指點一下,這個成本我該怎么算給老板呢,謝謝
我們公司是建筑勞務(wù)公司。老板要幫朋友忙,幫他代收一筆勞務(wù)費。我們需要開13個點的專票給上游公司,我們應(yīng)該收下游的這個人多少稅點合適呀?怎么算,求指教,下游如果開3個點的專票怎么算,又如果是個人,沒有票,做工資表勞務(wù)費發(fā)放又怎么算?在線等答案,謝謝
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
并且減去金額以后計算企業(yè)所得稅
沒有發(fā)票做工資表, 應(yīng)該收金額*13%增值稅+金額*萬分之三印花稅 +(金額—工資)*5%企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅按照5%綜合稅率測算
老師,可否舉例一下。謝謝,附加稅不算嗎?比如我開票40000含稅價格(13%),應(yīng)該怎么計算?謝謝
附加稅也要計算,用交的增值稅的求出來,企業(yè)所得稅計算的時候也減去這部分
增值稅40000/1.13*0.13+附加稅40000/1.13*0.13*0.12+印花稅40000/1.13*0.03%+企業(yè)所得稅(40000/1.13-附加稅40000/1.13*0.13*0.12+印花稅40000/1.13*0.03%)*0.05
增值稅40000/1.13*0.13+附加稅40000/1.13*0.13*0.12+印花稅40000/1.13*0.03%+企業(yè)所得稅(40000/1.13-附加稅40000/1.13*0.13*0.12-印花稅40000/1.13*0.03%)*0.05
你好,按照下邊的計算
老師,我自己算了一下,附加稅按照減半算的,綜合稅率在18%左右,對嗎?
企業(yè)是小微,印花稅附加稅都可以按照減半計算
那我和對方說稅點的時候,可以說收不含稅的18%的稅點,是這個意思吧
稍等我計算下結(jié)果
你好,是這樣的18.7%左右的稅負(fù)了
老師,我再請教一個問題:建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率我查了一下一般是1.5%,這里為什么要算5%呢?
這部分一般沒有成本票的,有成本票可以減去
因為是老板的朋友,所以是沒有成本票的。18.7的稅點是不是算高了,其實我們公司也沒有賺錢,
主要是個稅和增值稅,如果公司有多余的成本票,進(jìn)項也多,可以少收一些,一般6個點左右吧
主要是企業(yè)所得稅和增值稅,如果公司有多余的成本票,進(jìn)項也多,可以少收一些,一般6個點左右吧
我們公司主要就是承包勞務(wù)給包工頭,進(jìn)項票很少的,我都不知道應(yīng)該怎么收這個人的稅點。老師您說收6個點,我這里說18個點,會不會太夸張了。有點迷茫,一般就是不含稅來核算,對吧。
如果一次性的,也看自己公司情況,一般會多收點 現(xiàn)在好多公司做這個,建筑勞務(wù)是嚴(yán)查的
就是幫個忙,我們以前都不會這樣做。我們有正常的業(yè)務(wù)。
承包給包工頭,可以讓給代開發(fā)票,或者有的靈工平臺可以考慮下
找正規(guī)的,這塊風(fēng)險大
包工頭可以找稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票的專票嗎?
你好個人代開除了房租其他一般只給開普票