那個(gè)需要補(bǔ)以前年度的折舊

老師好,我們?cè)?019年買的固定資產(chǎn)一直都是按月計(jì)提折舊,但是在2020年做2019年匯算清繳的時(shí)候一次性處理了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有在會(huì)計(jì)系統(tǒng)上做遞延負(fù)債這個(gè)分錄,2019年我們還在對(duì)這個(gè)固定資產(chǎn)月計(jì)提,現(xiàn)在不是馬上又要匯算清繳了嗎,我們還需要把那個(gè)遞延分錄補(bǔ)上嗎,
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我公司在2019年買了一套廠房,當(dāng)時(shí)因?yàn)橐恍┊a(chǎn)權(quán)問(wèn)題付款只付了一半,發(fā)票也只開(kāi)原值了一半,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對(duì)方發(fā)票也給我們開(kāi)完,同一個(gè)固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個(gè)折舊要補(bǔ)提嗎
老師,我現(xiàn)在呆的企業(yè)是2019年辦的,到現(xiàn)在為止一直沒(méi)有會(huì)計(jì),我9月入職,要建賬,固定資產(chǎn)很多都過(guò)了提折舊時(shí)間了。這個(gè)我就不需要再提折舊了是吧?
老師,公司2017年成立,當(dāng)時(shí)老板以7000萬(wàn)的固定資產(chǎn)投資,作為實(shí)收資本,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)都沒(méi)有發(fā)票,所以之前會(huì)計(jì)都沒(méi)有提折舊,6年過(guò)去了賬上固定資產(chǎn)還是7000萬(wàn),我現(xiàn)在可以開(kāi)始提折舊嗎?沒(méi)有發(fā)票所得稅再調(diào)增,每個(gè)月要提60萬(wàn)的折舊,年底會(huì)沖減700萬(wàn)利潤(rùn),這樣可以嗎?
老師,23年度老板私人購(gòu)買監(jiān)控設(shè)備等固定資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)票等憑據(jù),當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在老板說(shuō)要把這些固定資產(chǎn)入賬,如果開(kāi)票日期今年是5月份,我可以在今年5月份做補(bǔ)計(jì)提之前的折舊的賬務(wù)處理嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說(shuō)明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎
工程公司臨時(shí)工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費(fèi)用


補(bǔ)提以前年度的折舊,匯算清繳的時(shí)候需要補(bǔ)交所得稅嗎
要想稅前扣除只能追溯匯算5年,
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票啊,折舊應(yīng)該不能抵扣的
那么只做分錄,不需要重新追溯報(bào)表和匯算
匯算清繳的時(shí)候固定資產(chǎn)報(bào)表累計(jì)折舊金額就是19年-25年的,納稅調(diào)整明細(xì)表折舊調(diào)減金額就是25年的折舊金額,是這樣嗎
補(bǔ)計(jì)提折舊 ? ?借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? ?本年應(yīng)計(jì)提折舊 ? ?????????利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?往年應(yīng)該計(jì)提的折舊 ? ?貸:累計(jì)折舊
分錄是這樣寫,報(bào)表填寫的時(shí)候,就是我之前說(shuō)的那樣嗎
意思是以前的報(bào)表不管了,今年只做那個(gè)分錄就行
明年填寫報(bào)表的時(shí)候,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊那一欄怎么寫
是的,需要填寫累計(jì)折舊了,反正都是納稅調(diào)增
累計(jì)折舊還是19年至25年的,只是不去修改以前的報(bào)表,是這個(gè)意思吧
是的,就是那個(gè)意思的哈