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老師,我小規(guī)模公司2024年12月12日有一筆服務(wù)收入,我當(dāng)時以為給的現(xiàn)金,所以記賬是 借:庫存現(xiàn)金13676 3540貸:主營業(yè)務(wù)收入13540.59 貸:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅135.41,可是實際上對方未付款,今年9月份才轉(zhuǎn)給銀行9600元,剩余的4076就不給我們了,算是折扣了,那這筆賬我咋做呢?麻煩老師具體指導(dǎo)一下

2025-09-28 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-28 12:54

借銀行存款貸庫存現(xiàn)金9600,然后剩余的那一部分, 你們紅沖發(fā)票嗎?不紅沖的話借銷售費用貸庫存現(xiàn)金4076。

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同學(xué)您好,營業(yè)收入沖其他應(yīng)收,然后結(jié)賬成本
2024-01-09
抵扣時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費用-37.31這個金額不對,應(yīng)該是440
2021-01-21
你好,當(dāng)期轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,補計提城建稅
2021-04-17
6%的稅不是簡易征收,簡易征收是3%的 成本就是你的電費和冷庫的折舊 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款貸累計折舊 如果不是你們的那就只結(jié)轉(zhuǎn)電費,累計折舊不結(jié)轉(zhuǎn)
2020-08-21
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
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