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Q

比如這個(gè)來(lái)的催繳單,下個(gè)月來(lái)發(fā)票,后再付款,我應(yīng)該怎么做呢,中間從收到單到付款可能有2-3月的時(shí)間差

2025-09-28 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-28 09:37

收到那個(gè)單子不做賬,以后付款時(shí)再做賬

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快賬用戶3245 追問(wèn) 2025-09-28 09:39

房租,水電不用計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-28 09:39

正常的費(fèi)用該計(jì)提就計(jì)提哈

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快賬用戶3245 追問(wèn) 2025-09-28 09:43

那我該什么時(shí)候計(jì)提呢,收到催繳單的時(shí)候,還是收到發(fā)票的時(shí)候

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齊紅老師 解答 2025-09-28 09:45

當(dāng)月發(fā)生時(shí)就計(jì)提,不需要等催繳單

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快賬用戶3245 追問(wèn) 2025-09-28 09:47

從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)及支付的全流程是什么樣的

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齊紅老師 解答 2025-09-28 09:48

跟暫估入庫(kù)的思路一樣的 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? ?庫(kù)存商品/原材料/ 成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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快賬用戶3245 追問(wèn) 2025-09-28 10:02

上月暫估,本月收到專票無(wú)差額怎么做

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齊紅老師 解答 2025-09-28 10:03

?借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商?? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

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快賬用戶3245 追問(wèn) 2025-09-28 10:29

那這樣是一個(gè)應(yīng)付賬款設(shè)2個(gè)科目,一個(gè)估價(jià),一個(gè)結(jié)算?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 10:30

是的,需要那樣設(shè)置科目才能知道暫估沒(méi)有開(kāi)票的情況

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同學(xué)你好 你們之間用的什么往來(lái)科目
2021-05-31
6月發(fā)票6月付款6月借庫(kù)存商品/原材料貸銀行存款;這樣做,對(duì)。
2022-07-08
1 借庫(kù)存商品15 貸應(yīng)付賬款暫估款 15 ,2 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商10萬(wàn)貸應(yīng)付賬款暫估款 -10,3 ,借庫(kù)存商品6萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款暫估款 6萬(wàn),4 借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 21萬(wàn),貸銀行,
2021-07-10
您好 收到專票 借:應(yīng)付賬款-暫估 -***公司 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 借方紅字(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-***公司
2021-03-20
你好 ;? ? 8月就做賬 :借? 預(yù)付賬款? 應(yīng)付賬款貸銀行存款 。 原來(lái) 4月你是掛了? 暫估材料是嗎???
2021-09-10
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