收到那個(gè)單子不做賬,以后付款時(shí)再做賬
1.收到貨15,無(wú)票未付款 2.收到發(fā)票10萬(wàn) 3.收到貨6萬(wàn),無(wú)票未付款 4.支付總貨款21萬(wàn) 這就是來(lái)龍去脈,總結(jié)就是21萬(wàn)的貨只收到10萬(wàn)的票,但是中間是不同時(shí)間發(fā)生的,我應(yīng)該怎么一筆一筆的做分錄呢?
老師,有個(gè)問(wèn)題,是這樣的,四月買(mǎi)東材料入庫(kù)了,應(yīng)付賬款,發(fā)票一直沒(méi)有收到,按照價(jià)稅合計(jì)入賬的材料,八月又買(mǎi)了一批材料,這次給了上次的應(yīng)付,給了這次得預(yù)付款。后來(lái)貨到,發(fā)票依然沒(méi)到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間,五月領(lǐng)用了原材料,我可能做錯(cuò)了,按照價(jià)稅合計(jì)的那個(gè)單價(jià)領(lǐng)用的?,F(xiàn)在入庫(kù)分路怎么做了,該如何調(diào)整,
比如說(shuō)2月份時(shí),100個(gè)產(chǎn)品單價(jià)1元,開(kāi)票金額是100元,到3月份時(shí)出貨200個(gè)產(chǎn)品,單價(jià)是0.8元,金額是160,正常開(kāi)發(fā)票是開(kāi)160元,但是客戶說(shuō),2月份的單價(jià)也應(yīng)該按0.8元來(lái)計(jì)算,產(chǎn)生的20元差異在3月份賬單中扣,3月份的對(duì)賬金額就變成了140,那我應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票呢
用工單位把之前沒(méi)有支付的除雪工資單獨(dú)轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)要求這個(gè)月發(fā)放,收到款項(xiàng)后,這個(gè)月已經(jīng)發(fā)放。我們派遣員工的工資是次月發(fā)放。用工單位把這部分已經(jīng)發(fā)放的會(huì)算到下個(gè)月的工資表里。到時(shí)候我才能開(kāi)票。那我收到這筆款和發(fā)放時(shí),都怎么記賬呢
老師 我上個(gè)月暫估的庫(kù)存是10*50=500元 我暫估的應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 可是下個(gè)月來(lái)的發(fā)票是8*50=400 還差2個(gè)庫(kù)存 金額是100 而卻這個(gè)100 不一定有票 后續(xù) 我應(yīng)該怎么做賬比較比較好找
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老師預(yù)交稅款掛的這個(gè)賬務(wù)怎么結(jié)平
企業(yè)季度報(bào)是按本年累計(jì)繳納稅款,還是按本期繳納稅款
樸老師,請(qǐng)問(wèn)我們租賃的廠房,對(duì)方給我們開(kāi)的5個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,他這是按照什么計(jì)稅的?
公司銷售電動(dòng)三輪車(chē),是一車(chē)一票的,如果有些客戶不需要發(fā)票,就不開(kāi)具發(fā)票,做未開(kāi)票收入,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 我們公司社保有滯納金 因?yàn)檫t交了 這個(gè)公錄怎么做
餐飲行業(yè)農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)稅收優(yōu)惠政策
建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,人數(shù)限制嗎
老師,在電子稅方局怎么查電商個(gè)體戶是查賬征收,還只核定征收的
出口俄羅斯商品,客戶清關(guān)的關(guān)稅:如果報(bào)關(guān)單是EXW是不是比按FOB清關(guān)的關(guān)稅少??因?yàn)镋XW剔除了國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,23年度甲企業(yè)是小微企業(yè),24年的1-6月的六稅兩費(fèi)的減免,是根據(jù)2022年的匯算清繳么?24年的7-12月的六稅兩費(fèi)的減免,是根據(jù)2023年的匯算清繳么?
房租,水電不用計(jì)提嗎
正常的費(fèi)用該計(jì)提就計(jì)提哈
那我該什么時(shí)候計(jì)提呢,收到催繳單的時(shí)候,還是收到發(fā)票的時(shí)候
當(dāng)月發(fā)生時(shí)就計(jì)提,不需要等催繳單
從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)及支付的全流程是什么樣的
跟暫估入庫(kù)的思路一樣的 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? ?庫(kù)存商品/原材料/ 成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
上月暫估,本月收到專票無(wú)差額怎么做
?借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商?? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
那這樣是一個(gè)應(yīng)付賬款設(shè)2個(gè)科目,一個(gè)估價(jià),一個(gè)結(jié)算?
是的,需要那樣設(shè)置科目才能知道暫估沒(méi)有開(kāi)票的情況