同學(xué),你好
季報(bào)時(shí)候直接彌補(bǔ)以前年度虧損
老師企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損嗎?還是只能在匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)虧損?
報(bào)完22年匯算清繳 有彌補(bǔ)虧損是-52235.36 23年一季度報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候 彌補(bǔ)以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒(méi)有彌補(bǔ)
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
彌補(bǔ)以前年度虧損,是在匯算清繳時(shí)候做,還是季度申報(bào)所得稅時(shí)候做?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在所得稅是季報(bào)時(shí)候直接彌補(bǔ)以前年度虧損還是匯算清繳時(shí)候彌補(bǔ)
老師,我想問(wèn)一下在公司交的社保如果不想交了,怎么處理?能全額退回來(lái)嗎
一次性就業(yè)補(bǔ)助金需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,定期定額征收個(gè)體戶,開(kāi)票超過(guò)了核定金額,交個(gè)稅怎么交(季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),不考慮增值稅)
一般納稅人主要是人工費(fèi)用,缺進(jìn)項(xiàng)票,怎么用人工費(fèi)合理抵稅
老師,勞務(wù)公司開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票和開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票什么區(qū)別
小規(guī)模單位,房租3萬(wàn),支付一萬(wàn),對(duì)方?jīng)]發(fā)票,只能開(kāi)出3萬(wàn)的裝修費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這邊怎么做賬,我們還得付對(duì)方暖氣費(fèi)和電費(fèi),暖氣費(fèi)發(fā)票都是她個(gè)人繳納的發(fā)票,電費(fèi)隨便找點(diǎn)發(fā)票,這些我這邊怎么做賬呢?
老師,中秋節(jié)給員工發(fā)放的禮品怎么扣個(gè)稅,是做在工資表里面嗎?還是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候把這么禮品的金額加在應(yīng)付工資里。
老師,我們有一家公司未分配利潤(rùn)是1萬(wàn)元,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓100%股權(quán),是先把利潤(rùn)分配再轉(zhuǎn)讓給新股東,繳納20%的分紅所得,還是新股東已1萬(wàn)元,購(gòu)買股權(quán),繳納20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅好呢
老師,車輛維修發(fā)生的費(fèi)用,項(xiàng)目名稱填維修費(fèi),還是填修理修配勞務(wù)費(fèi)??jī)烧邊^(qū)別是什么,各自稅率是多少? 配件肯定是13% 維修和修配勞務(wù)怎么界定?
新注冊(cè)公司,租房協(xié)議已簽……對(duì)方是公司,這個(gè)對(duì)方怎么開(kāi)租房的發(fā)票?都有什么稅要交?
那就是我現(xiàn)在有盈利的話也可以不交所得稅
同學(xué),你好
嗯嗯,是的