同學,你好
嗯嗯,是的
當年開了去年的負數(shù)發(fā)票,沖減當年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負數(shù)發(fā)票分錄:借:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸:預收賬款,沒有成本,報表勾稽關(guān)系不正確,利潤表差一個負數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負數(shù),因為沒有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應收賬款(負數(shù))貸:主營業(yè)務收入(負數(shù) ) 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額(負數(shù) ),后面應該怎么把稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師好,公司是一般納稅人,應交稅費-未交增值稅,怎么會是負數(shù)呢? 之前做收入, 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅銷項稅額 做成本 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅進項稅額 貸:應付賬款 交稅的時候, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數(shù)發(fā)票的時候分錄是:借:應收賬款 負數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)費 負數(shù)2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個發(fā)票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
老師好,請問2025.1開紅字發(fā)票,沖2024.10月,票面金額400,對方未抵扣,沖紅分錄為: 借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 負數(shù) 沖回己結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:庫存商品 正數(shù) 貸:主營業(yè)務成本 正數(shù) 對嗎
銷售毛巾,購入毛巾360條,每條:20,合計:7200,銷售毛巾:360條,每條:22.5,合計:8100,計算結(jié)轉(zhuǎn)成本,毛利率是多少
老師,我公司與房東簽了租賃合同,房東不給開發(fā)票。房東不開發(fā)票這種情況,在實際工作中是不是常有?實際工作中,會計也把這筆費用做稅前扣除了,沒有做納稅調(diào)增,沒做納稅調(diào)增,稅局會查出來嗎?(我公司是小規(guī)模,小單位)
資產(chǎn)那行我能理解 請問負債那行是什么意思啊怎么理解啊
老師,一般納稅人,帶操作員租挖機,應該怎么開發(fā)票
老師您好,請問個稅申報的工資高的話 按照最低基數(shù)繳納社保有稅務風險嗎?
庫存商品入帳可以不分類直接蔬菜大類不,有番茄 辣椒 玉米等
老師,請問23年的應收賬款往來,老板不確定錢收沒收,但是賬上還掛著,現(xiàn)在想沖賬,改怎么做賬沖掉
老師請問公司法人從基本戶提現(xiàn)至法人私人卡,用途備用金,用來開支公司平時支出,分錄怎么處理呢
以前會計公積金和社保沒有通過應付職工薪酬過,直接進費用了,我現(xiàn)在這么補做一下可以嗎
老師公司是7月份開的,然后7月和8月沒賬,我新建帳套設置系統(tǒng)使用期間是9月對嗎
可是借:銀行存款(負數(shù))會不會有點不太妥當?。?
同學,你好
不要緊的