會計做賬是可以的,庫房的進銷存需要分番茄 辣椒 玉米明細(xì)
老師,請問一下,就是我們是商貿(mào)企業(yè) ,以前的會計只是做的一個總的庫存商品,沒有細(xì)分成每個商品,這種可以嗎? 比如,他們直接做庫存商品惠民超市,這種可以不可以呢?然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也不知道賣的是什么,就是一個大類
我們公司的庫存商品有點復(fù)雜,比如說A大類里又有兩三個不同小類,但是我們?nèi)霂焓侵苯訉慉類不細(xì)分,但是入庫單位成本按照幾小類的總額相加后除以數(shù)量入庫的,到了銷售環(huán)節(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,A大類里的小類別銷售出去核算太復(fù)雜,那我單位成本取哪個數(shù)呀?
1.餐飲企業(yè)原材料的核算。新城飯店為增值稅一般納稅人,采用永續(xù)盤存制對原材料進行核算。5月初倉庫結(jié)存糧食類原材料3;960元,其中大米200千克,每千克9.8元;面粉200千克,每千克10元。以下是5月發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)1日,上月廚房假退料大米20千克,每千克9.8元,現(xiàn)根據(jù).上月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”填制領(lǐng)料單,作為廚房本月領(lǐng)料處理。(2)2日,向A糧油公司購進面粉1000千克,每千克不含稅價為10.6元,增值稅率為10%,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付了賬款。(3)4日,向B糧行購進大米800千克,取得稅務(wù)部門門代開的小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票,征收率為3%,發(fā)票含稅金額9000元,大米已驗收入庫,賬款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。(4)5日,向C蔬菜公司購進新鮮蔬菜-批,共2500元,取得增值稅普通發(fā)票,直接交廚房使用,以轉(zhuǎn)賬支票付訖賬款。(5)月末,經(jīng)統(tǒng)計本月共發(fā)出大米700千克,發(fā)出面粉850千克,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料成本。(6)月末,廚房經(jīng)盤點,編制“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存
老師,我們是藥品零售行業(yè),有進銷存系統(tǒng),那財務(wù)上可以不把藥品分類嗎,直接都入到庫存商品二級科目藥品,不按中藥西藥二級科目分類可以嗎
餐飲企業(yè)業(yè)務(wù)題餐飲企業(yè)原材料的核算。新城飯店為增值稅一般納稅人,采用永續(xù)盤存制對原材料進行核算。5月初倉庫結(jié)存糧食類原材料3960元,其中:大米200千克,每千克9.8元;面粉200千克,每千克10元。以下是5月發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)1日,上月廚房假退料大米20千克,每千克9.8元,現(xiàn)根據(jù)上月月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盤存表”填制領(lǐng)料單,作為廚房本月領(lǐng)料處理。(2)2日,向A糧油公司購進面粉1000千克,每千克不含稅價為10.6元,增值稅稅率為9%,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付了賬款。(3)4日,向B糧行購進大米800千克,取得稅務(wù)部門代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅征收率為3%,發(fā)票含稅金額為9000元,大米已驗收入庫,賬款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。(4)5日,向C蔬菜公司購進新鮮蔬菜一批,共2500元,取得增值稅普通發(fā)票,直接交廚房使用,以轉(zhuǎn)賬支票付訖賬款。(5)月末,經(jīng)統(tǒng)計本月共發(fā)出大米700千克,發(fā)出面粉850千克,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料成本。
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納