可以不開發(fā)票的,按無票收入做賬
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內(nèi)外帳。我們的收入都不開發(fā)票。我打算做無票收入,是不是將轉(zhuǎn)入公戶的錢,確認收入就可以。因為是啤酒代理商,所以,銷售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個人賬戶了,有些采購必須對公戶,所以需要打款多少,我們就通過老板私戶轉(zhuǎn)到公戶多少。那我就只將轉(zhuǎn)入公戶的錢確認收入,這樣做可以嗎?
老師 我們建筑公司 收到甲方的錢 但是需要扣除管理費 這個管理費是從我們公司的工程款中直接扣走了 就沒到我們賬戶 假設(shè)我們公司收款10萬 管理費用7千 我這樣做賬對不對 借 銀行存款 100000 管理費用7000 貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目93000
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師,您好。我們公司車輛處置了,自己開了8萬8千的一張13%的普通發(fā)票給客戶,我們做了固定資產(chǎn)處置,實際就是賤賣了,按照賬上,這臺賬處置的時候,應(yīng)該是25萬的。我申報增值稅的時候,也申報了8萬8的那部分,填在表一的開具其他發(fā)票的欄里頭,這張票我是不是要做到收入科目嘛?要不我們的賬上收入和申報的收入就對不上的?不知道如何處理。
老師我們對公賬戶上收到客戶個人轉(zhuǎn)賬8萬多,我們是小規(guī)模家裝設(shè)計、工程的公司,,那收到的這個工程款?設(shè)計費8萬多,我們該如何做賬?必須得按收入處理嗎?需要給對方個人開票嗎?要是不按收入處理可以走別的科目嗎
老師,領(lǐng)導(dǎo)用私人的錢買的公司付的款是不是不用做到公司賬上?
老師,員工去海外出差的簽證費用付的美金沒有發(fā)票,怎么報銷入賬?
印花稅沒有核定, 修公路鋪瀝青,材料是承包出去的,人工按勞務(wù)費的?問承包合同需要交稅嗎?怎么交,按次?按季?按年?
老師,實操中紅沖收入是借:銀行存款(負數(shù)),貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(負數(shù))嗎?因為損益類收入月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以平時收入就最好只有貸方有數(shù)字?
跨年的賬科目計入有問題,直接調(diào)整可以嗎,還是需要沖紅重新入賬
從其他單位購買軟件,然后進行銷售,沒有再加工,這個收入屬于高新收入嘛?還是一般的貨物銷售收入
老師,轉(zhuǎn)讓購置的房地產(chǎn),算印花稅,按含稅收入算還是不含稅收入算
進項稅額轉(zhuǎn)出51萬,這個怎么理解?
老師好!我公司是高新企業(yè),受委托技術(shù)開發(fā),是否免征增值稅?稅收分類的大類選什么?
老師親問一下,我們總公司幫子公司代收工會經(jīng)費,通過總公司電子稅務(wù)局申報單位部分的工會經(jīng)費,總公司收到子公司單位經(jīng)費的入賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 繳納時候:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這種處理對了沒? 然后子公司打入我們公司單位部分的工會經(jīng)費的入賬方法是: 借:管理費用-單位工會費 貸:銀行存款 老師:這樣對了沒
但是至少我們都沒做過無票收入,這樣會不會被查?老板不想按收入咋辦,之前都是收款到公司個人賬戶內(nèi)賬上,也不交稅
那個不行的,除非私人對私人轉(zhuǎn)款。如果老板長期私人收公款,很容易被查
是老板他媽媽的個人銀行卡收款,也不入收入坐到內(nèi)賬,那這次對公賬戶收個人款,我必須做無票收入嗎
對呀,有收入就必須要做
用老板母親的個人卡收款也會被查嗎
對呀,任何人的卡收公款都有風(fēng)險的