借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 貸銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 貸銀行存款
公司為員工繳納個(gè)稅 怎么做分錄
公司先繳納保險(xiǎn)后發(fā)工資扣社保的的分錄怎么做
公司先交社保后發(fā)工資計(jì)提和繳納分錄怎么做
公司幫非公司員工繳納社保,非公司員工先給錢,我司再繳納,請問怎么做分錄
公司員工離職后,有6個(gè)月的工資未發(fā)放,經(jīng)協(xié)商想在公司繳納社保沖減剩余工資,這個(gè)怎么做分錄
老師,稅務(wù)局讓我把2022年8月一張已經(jīng)抵扣的專票,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?
請問下老師,購買電腦的時(shí)候,因?yàn)橛腥?,?shí)際支付比發(fā)票金額少,少的一部分金額做到哪里比較合適,營業(yè)外收入嗎
老師我是三十三期的學(xué)員 我在電腦賬的3月份19號憑證結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,20憑證結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,為啥不能一起結(jié)轉(zhuǎn),不都是費(fèi)用嗎?老師我沒明白 ,請給我講解一下 謝謝
老師:建筑行業(yè)可以以發(fā)票確認(rèn)收入嗎
老師,取得專票價(jià)為1000元,稅為60元,實(shí)際報(bào)銷為900元,分錄為借:管理費(fèi)用 849.06,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50.94,貸:銀行存款 900,抵扣勾選時(shí)稅是60元,差額9.06元需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記入貸方,借方記入什么科目呢。
工資一年超過多少錢有個(gè)人所得稅
老師生產(chǎn)制造業(yè)出口退稅,期末有留抵稅額,留抵稅額要做賬務(wù)處理嗎,還有沒有用完的留抵稅額要做賬務(wù)處理,免抵稅額為0
非首套房又租房住的可以選擇申報(bào)住房租金扣除嗎?
老師去年工資多計(jì)提了,今年還可以沖銷嗎
老師,公司名下的寫字樓物業(yè)被老板朋友幾家公司掛靠了公司注冊地址,請問這個(gè)要怎么處理好?
我是借:其他應(yīng)收款,發(fā)工資時(shí)貸的其他應(yīng)收款,我只需要把我之前錯(cuò)誤的其他應(yīng)收款,改成應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,就對了,對吧
對的 改成應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅就行了