不需要申報(bào)個(gè)人所得稅
一、某市一白酒公司,是專(zhuān)門(mén)從事白酒的生產(chǎn)、銷(xiāo)售的一家企業(yè),為增值稅一般納稅人。公司2020年12月主要購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)資料:(1)從國(guó)外進(jìn)口一批小麥,海關(guān)審定的完稅價(jià)格折合人民幣為100萬(wàn)元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。(2)從某農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)玉米80噸,開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用收購(gòu)憑證注明收購(gòu)金額為20萬(wàn)元。支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元(含稅),取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(3)購(gòu)進(jìn)包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬(wàn)元(包括稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷(xiāo)售額為800萬(wàn)元,均開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷(xiāo)售額為30萬(wàn)元,開(kāi)具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求計(jì)算該公司當(dāng)月:(1)進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(4)銷(xiāo)售白酒應(yīng)繳納的增值
一、某市一白酒公司,是專(zhuān)門(mén)從事白酒的生產(chǎn)、銷(xiāo)售的一家企業(yè),為增值稅一般納稅人。公司2020年12月主要購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)資料:(1)從國(guó)外進(jìn)口一批小麥,海關(guān)審定的完稅價(jià)格折合人民幣為100萬(wàn)元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。(2)從某農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)玉米80噸,開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用收購(gòu)憑證注明收購(gòu)金額為20萬(wàn)元。支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元(含稅),取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(3)購(gòu)進(jìn)包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬(wàn)元(包括稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷(xiāo)售額為800萬(wàn)元,均開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷(xiāo)售額為30萬(wàn)元,開(kāi)具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求計(jì)算該公司當(dāng)月:(1)進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(4)銷(xiāo)售白酒應(yīng)繳納的增值
公司是一般納稅人,主要銷(xiāo)售產(chǎn)品是酒水。端午節(jié),公司給員工發(fā)了粽子和酒,均是外購(gòu)產(chǎn)品。粽子取得的是普通發(fā)票,酒水是專(zhuān)票。申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),酒水是以含稅價(jià)申報(bào),還是不含稅價(jià)申報(bào)
公司是一般納稅人,主要銷(xiāo)售產(chǎn)品是酒水。端午節(jié),公司做宣傳活動(dòng),給客戶(hù)發(fā)了粽子和酒,均是外購(gòu)產(chǎn)品。粽子取得的是普通發(fā)票,酒水是專(zhuān)票。需要申報(bào)個(gè)人所得稅么?
某市一白酒公司,是專(zhuān)門(mén)從事白酒的生產(chǎn)、銷(xiāo)售的一家企業(yè),為增值稅一般納稅人。公司2021年12月主要購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)資料:(1)從國(guó)外進(jìn)口一批小麥,海關(guān)審定的完稅價(jià)格折合人民幣為100萬(wàn)元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。(2)從某農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)玉米80噸,開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用收購(gòu)憑證注明收購(gòu)金額為20萬(wàn)元。支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元(含稅),取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(3)購(gòu)進(jìn)包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬(wàn)元(包括稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷(xiāo)售額為800萬(wàn)元,均開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷(xiāo)售額為30萬(wàn)元,開(kāi)具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求計(jì)算該公司當(dāng)月:(5)應(yīng)繳納的增值稅稅額;(6)銷(xiāo)售白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額;(7)應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅稅額;(8)應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加額
老師,麻煩問(wèn)下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓?zhuān){稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱(chēng),“商品和服務(wù)分類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣(mài)要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣(mài)收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話(huà)我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶(hù)談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶(hù)的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
這個(gè)費(fèi)用是計(jì)入廣宣費(fèi)還是招待費(fèi)呢?
這個(gè)費(fèi)用是計(jì)入廣宣費(fèi)