你好 需要的。 既然是返傭傭金就會涉及個稅的。 個人要開勞務(wù)費發(fā)票給你們 增值稅按1% 附加稅按增值稅的12% 個稅按勞務(wù)所得 20%左右繳納。
我們是一家房地產(chǎn)公司,客戶買房就可獲贈價值300元的烤箱,那客戶需繳納個人所得稅嗎
給買房客戶(個人)返傭,客戶個人這塊需要繳納個人所得稅嗎?如果需要,是要繳納幾個點?
你好,我們公司幫客戶做外匯的但是沒有備案,每個月需要給客戶分傭金,可以給客戶發(fā)放傭金以公戶的形式發(fā)放嘛???如果可以用公戶給客戶分傭金那么,是不是需要繳納各項所得稅?都繳納什么費用?賬目該怎么做?
老師,請問如果買東西給客戶,可以算業(yè)務(wù)招待費嗎?那請問對方需要繳納個人所得稅嗎?
定額征收的個體工商戶開票給客戶了,需要開進項發(fā)票嗎?需要繳納個人所得稅嗎?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
要是對方不給我們開具發(fā)票呢?我們有什么解決的辦法嗎?
你好 不開發(fā)票的話 你們按付款回單來做賬 匯算調(diào)整 或者是你們自己去稅局申請代開發(fā)票承擔稅費 。拿來發(fā)票入賬稅前扣除。
我可以將稅費扣除后給客戶打款嗎?
你好 可以的。 本來也得他們自己承擔稅費的。 比如個稅 、增值稅、附加稅都是個人承擔得 你最好是提前跟個人說明清楚。 避免到時找你糾紛。
好的,謝謝老師!
沒事的 希望能幫到你